您好,是留抵退的退税是退以前企业缴纳的增值税,对应也多缴纳了附加税

请问老师,销项-进项=应纳增值税,进口的增值税不是被抵扣进去了吗?城建税进口不征,为什么不把抵扣进去的进口增值税加回来呀?如果加回来就是(20+2+15)×7%,搞不明白
城建税的计税依据不包含期末留抵退税退还的增值税。例6题中,2022年3月收到留底退还增值税18万元,与4月应申报,缴纳的城市维护建设税有什么关系呢?
这个题目,里进口增值税是不是应该扣出来算城市维护建设税啊
城市维护建设税健康,不是进口不征,出口不退么?为什么退的增值税可以抵扣
城建税和两费是进口不征,出口不退,那为什么出口免抵的增值税还要交城建税和两费呢?留抵的增值税为什么又不交城建税和两费呢?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。