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朴老师在吗?就是前天问你的一个问题,审计已经在我的报表里冲回我多计提的工资了,这样我申报会算清缴的时候应该怎么报?我这个多计提的工资是预留为了销售税率达到3%,因为我加计扣除下来就达不到这个比列了。

2023-05-29 08:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-29 08:53

同学你好 按照红冲后的金额申报就可以

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快账用户7776 追问 2023-05-29 09:03

老师,我是不是跟她的利润表里的数据对上,然后我销售的税负率随自己调整的?

老师,我是不是跟她的利润表里的数据对上,然后我销售的税负率随自己调整的?
老师,我是不是跟她的利润表里的数据对上,然后我销售的税负率随自己调整的?
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齐红老师 解答 2023-05-29 09:09

税负率是按照缴税的金额除以不含税收入来计算的

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快账用户7776 追问 2023-05-29 09:17

老师我说的是利润率,我说错了

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齐红老师 解答 2023-05-29 09:22

利润率的话按照利润除以不含税收入

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快账用户7776 追问 2023-05-29 09:51

是的老师,我就是如果按照审计出的报告申报的话、我利润率不到3%了,那我应该怎么办?

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齐红老师 解答 2023-05-29 10:03

按照这个来出就可以了

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快账用户7776 追问 2023-05-29 10:03

老师什么意思?不太明白?

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齐红老师 解答 2023-05-29 10:13

直接按照调整后的数据来做就可以

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快账用户7776 追问 2023-05-29 10:15

直接按照审计调整后的数据来吗?那我利润率控制不到3%了老师那怎么办?

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齐红老师 解答 2023-05-29 10:24

这个只要是实际业务就没事

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同学你好 按照红冲后的金额申报就可以
2023-05-29
同学你好 多计提了是吧
2024-04-02
朋友,感谢您的信任,我来详细 回答,请稍等
2025-07-14
同学你好 你得按照收到的时间来写
2023-01-06
如果这个月印花税申报多了并且已经缴纳,下个月申报时可以调整申报金额以扣减差额,这是可行的。 至于账务处理,这个月需要调整印花税的账目以反映实际的缴纳情况。可以按照以下步骤进行: 1.冲销上月的印花税记账凭证,将上月计提的印花税用红字冲销。 2.重新制作一份新的记账凭证,记录正确的印花税金额。 3.如果还有剩余差额,将差额部分计入“其他应收款”或“预付账款”等科目,作为对下个月印花税申报的调整。 这种处理方式能够保证账务的准确性和一致性,避免因未计提足够的印花税而导致的税务风险。 至于“应交税费”科目出现负数的问题,这不会影响公司的税务报表,因为税务报表是以实际缴纳的税款为准,而不是以“应交税费”科目的余额为准。因此,不需要担心“应交税费”科目出现负数的情况。
2023-11-02
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