您好,同学,请稍等下
我们公司有个咨询费,去年发生的,借,长期待摊费用,贷,应付账款,支付了,借应付账款,贷,银行存款,每个月也摊销。今天查账发现这样做不对,不应该计入长期待摊,应该是待摊费用,请问,分录现在应该怎么调,
请问老师装修的发票在去年借长期待摊费用贷银行存款,今年发现开错退回去重开怎么做账?怎么红冲因为贷方有笔银行存款。
去年的账,借管理费用贷银行存款,因为没有发票,想冲掉,怎么做,金额15000,去年的账
老师,请问下分6年支付装修款,在第2年的时候公司准备注销了,请问长期应付款怎么一次性进行摊销? 第一年已入账分录 借:长期应付款12w 贷:银行存款12w 借:长期待摊费用48w 贷:长期应付款48w 借:管理费用6w 贷:长期待摊费用6w
今年做账发现去年有笔银行利息收入写反了。 写错为 借:利息收入 贷:银行存款 (负数) 请问现在怎么调整?
老师打车出去为公司办事,还有我公司的电脑重装系统,这两个费用应该入在哪一个科目比较合适呀?还有明细科目
A公司欠B公司10万货款,双方债务重组,A还B8万的货物用以抵债,此时双方该如何做账务及税务处理。增值税处理老师讲的比较含糊,没太懂
老师,应交税费——应交增值税——进项税额账面金额小于电子税务局里面留抵税额了,从我入职的时候账就一直都是乱的找不到出处怎么处理
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?这是我公司应付职工薪酬的明细科目,这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗?
老师我想问一下,母婴用品我应该进实操课的什么类型看
跨区域涉税事项,每个地方都要交个税,企业所得税吗
老师,社保断交怎么才能领取失业金
老师,请问我们公司地面硬化,对方给我们开的工程款5万,我们计入什么科目比较合适?
公司有几个业务析块,老板要求分开做账,银行账户也是分开的,这样的话用系统软件也要分开建账套做还是一起做,哪个方案更好,请有经验的老师分析下,谢谢
在产品计入哪个科目下
借应付账款,贷长期待摊费用。用一个往来科目代替。