只是没有发票回来那就不用账务处理了,不用补充的会算清缴纳税调整就行了。
去年没收到发票错误入账,借;管理费用,贷:银行存款,今年收到专票,该怎么冲销,做账呢
甘老师,您好,我那个去年12月份的账里有几笔暂估的账,当时是借方,管理费用,贷方是应付账款 。这个月我想冲掉,那比分录,因为那个分录没有实际发生,我想冲掉。这个月分录怎么做?
2021年交电信的话费从银行扣款,做借管理费用办公费贷银行存款,今年电信把去年的发票都补开过来要怎么做账
去年的管理费用做多了,今年怎么调,去年的科目。借:管理费用1928贷:银行存款1928
请问老师装修的发票在去年借长期待摊费用贷银行存款,今年发现开错退回去重开怎么做账?怎么红冲因为贷方有笔银行存款。
公司要注销前,固定资产科目怎样清零
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
问题是这个发票永远也不会回来,也不需要调吗
那就永远不用调整分录了汇算清缴调报表就行了,调表不调账。
哦,那要是调是不涉及以前年度损益调整的
你好。业务不涉及调整。因为你没有回来发票。
是做一个补交税的,分录就行了。