每月实际发放的填写,在实际支出里。账载金额就是应付职工薪酬贷方数。实际支出和税收金额是借方数。

老师,请问这张表格填写,每月发放的工资是填写张载金额还是实际发生额
老师,请问年底汇算清缴,职工薪酬这张表中张载金额,实际发生金额,税收金额分别应该咋么填写,谢谢
你好,所得税汇算表中,工资实际发生额如果在次年5月31日前把账载金额都发放了,那实际发生额是不是也是填写账载金额?
请问,所得税汇算清缴,职工薪酬的那张表,虽然12月份工资计提1月份发放,但是账载金额和实际发生额填写一样的可以吗
老师,企业所得税A105050工资薪金那里,张载和实际发生准备填相同金额,那是填计提的还是实际发放的那?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
对于应付职工薪酬期末数是没有余额的,那是不是代表在实际发生额里面填写就行了?
是的,这样填写是正确的对的。
就是你的工资全部都已经发放了,那就正常按工资数据填写上就行。