您好, 借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费增值税
老师,我公司收到法律服务费500000,我能不能分期确认收入 开发票时 借:应收账款 500000 贷:预收账款 495049.5 应交税费—应交增值税4950.5 收到款时 借:银行存款 500000 贷:应收账款 500000 分12期每期确认收入时 借:预收账款 带:主营业务收入 这样做对吗?
收到预收账款,开发票给客户,怎么做分录 1.全款72万,已开35.6万(货物名称:家具,,按批做单位的) 2.在备注有写明:全款72万已收货款35.6万 3.分录按确认收入做吗?想到分录这样做,分录如下 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 不知道怎么处理
公司已开票的收入50万挂预收账款,假设增值税5000,根据服务期来分期确认收入。那收到这笔钱的分录怎么做? 借:银行存款 50万 贷:预收账款-某公司 50万 那计提增值税分录怎么写?
您好老师,我们房地产公司8月份增值税申报的时候税务局缴纳销售不动产50万,无开票确认收入,以前每个月预交的时候,借:应交税费—预交增值税 贷:银行存款,就这么分录的,8月份确认收入的50万怎么分录
公司是小规模纳税人,收到租金分录: 借:银行存款20000 贷:预收账款19000 应交增值税1000 然后,每月确实收入:借:预收账款5000 贷:其他业务收入5000 那开发票时应该怎么做做分录?
注销前注册资本金要全部到位吗
老师,公司出售之前买的挖掘机,需要交几个点的税,之前的进项税已抵扣13%,一般纳税人
老师社保减员,只在社保网减员还用在去医保网减员吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版),谢谢
老师好,请问公司共需支付1500元修理费,在7月预付了1000元,8月收到修理发票并支付余款,请问老师2个月的分录如何做啊?谢谢
同省 不同市 的餐饮费或者住宿费是差旅费还是业务招待费
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师 想问下直播行业内账按发货确认收入还是按回款确认收入会好一些
住宿费发票 如果金额是6000多 怎么开开一项可以吗
国内运费险要不要一单一单跟订单号去匹配对一下?
不用再借:预收账款 贷:应交增值税吗? 那这个预收账款是不含税的价格吗?
不用再借:预收账款 贷:应交增值税吗?不用 那这个预收账款是不含税的价格吗?是的
那我分期确认收入的时候分录怎么做
借:预收账款 贷;主营业务收入