您好, 借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费增值税
老师,我公司收到法律服务费500000,我能不能分期确认收入 开发票时 借:应收账款 500000 贷:预收账款 495049.5 应交税费—应交增值税4950.5 收到款时 借:银行存款 500000 贷:应收账款 500000 分12期每期确认收入时 借:预收账款 带:主营业务收入 这样做对吗?
收到预收账款,开发票给客户,怎么做分录 1.全款72万,已开35.6万(货物名称:家具,,按批做单位的) 2.在备注有写明:全款72万已收货款35.6万 3.分录按确认收入做吗?想到分录这样做,分录如下 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 不知道怎么处理
公司已开票的收入50万挂预收账款,假设增值税5000,根据服务期来分期确认收入。那收到这笔钱的分录怎么做? 借:银行存款 50万 贷:预收账款-某公司 50万 那计提增值税分录怎么写?
您好老师,我们房地产公司8月份增值税申报的时候税务局缴纳销售不动产50万,无开票确认收入,以前每个月预交的时候,借:应交税费—预交增值税 贷:银行存款,就这么分录的,8月份确认收入的50万怎么分录
公司是小规模纳税人,收到租金分录: 借:银行存款20000 贷:预收账款19000 应交增值税1000 然后,每月确实收入:借:预收账款5000 贷:其他业务收入5000 那开发票时应该怎么做做分录?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
不用再借:预收账款 贷:应交增值税吗? 那这个预收账款是不含税的价格吗?
不用再借:预收账款 贷:应交增值税吗?不用 那这个预收账款是不含税的价格吗?是的
那我分期确认收入的时候分录怎么做
借:预收账款 贷;主营业务收入