您好, 借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费增值税
老师,我公司收到法律服务费500000,我能不能分期确认收入 开发票时 借:应收账款 500000 贷:预收账款 495049.5 应交税费—应交增值税4950.5 收到款时 借:银行存款 500000 贷:应收账款 500000 分12期每期确认收入时 借:预收账款 带:主营业务收入 这样做对吗?
收到预收账款,开发票给客户,怎么做分录 1.全款72万,已开35.6万(货物名称:家具,,按批做单位的) 2.在备注有写明:全款72万已收货款35.6万 3.分录按确认收入做吗?想到分录这样做,分录如下 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 不知道怎么处理
公司已开票的收入50万挂预收账款,假设增值税5000,根据服务期来分期确认收入。那收到这笔钱的分录怎么做? 借:银行存款 50万 贷:预收账款-某公司 50万 那计提增值税分录怎么写?
您好老师,我们房地产公司8月份增值税申报的时候税务局缴纳销售不动产50万,无开票确认收入,以前每个月预交的时候,借:应交税费—预交增值税 贷:银行存款,就这么分录的,8月份确认收入的50万怎么分录
公司是小规模纳税人,收到租金分录: 借:银行存款20000 贷:预收账款19000 应交增值税1000 然后,每月确实收入:借:预收账款5000 贷:其他业务收入5000 那开发票时应该怎么做做分录?
事业单位一体化做账没有区分业务活动费用和单位管理费用,全部做到业务活动费用,好几年度都这样做,后续如果要求调账要怎么调账呢
老师,您好,门窗加工行业适合用哪款财务软件呢
小餐厅每个月发工资约10万左右,没有给员工交社保,员工心有抱怨,不愿意提供信息填写专项附加扣除,如果不走应付职工薪酬科目,走主营业务成本科目或销售费用,可以不申报个税嘛?
老师,我们一个医生的业绩本来放到26年初作为25年年终奖发放,但是她现在急钱用,让我这个月就发掉,今天年初已经申报过全年一次性奖金了。那现在发是不是就不能作为全年一次性奖金申报了
请问老师,小规模企业只要是季度不超过30万的普票,不管是发票税率是1还是5都是减免的是吧
老师你好,公司把不用的设备卖掉,像收废品一样,没有开具发票,这个要在申报增值税的时候要申报吗 ?比如卖了1000元,还有印花税要申报吗
老师,销售出库单按含税还是不含税价格打
老师,16-18岁的未成年人可以有工资薪金吗?他们可以抵扣生计费吗
买二手固定资产有什么要注意什么,开的进项品类是哪个
所得税明细表固定资产明细表 固定资产原值 填写以前金额加本年的金额对吧
不用再借:预收账款 贷:应交增值税吗? 那这个预收账款是不含税的价格吗?
不用再借:预收账款 贷:应交增值税吗?不用 那这个预收账款是不含税的价格吗?是的
那我分期确认收入的时候分录怎么做
借:预收账款 贷;主营业务收入