1、计提社保费时,账务处理为借:管理费用等,贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保费(单位部分); 2、发放工资时,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应收款-社保费(个人部分) 银行存款; 3、最后缴纳社保费时,借:应付职工薪酬-社保费(单位部分) 其他应收款-社保费(个人部分),贷:银行存款。

老师,计提员工公积金社保工资的账务处理?还有发放的时候怎么做
如果月工资6000元,个人部分社保金额279元,公司部分为716元,个税为21元,每月10号发放上月工资,请问什么时间做计提?工资、社保、个税都计提吗?计提时的账务处理,发放时的账务处理?
老师好!关于工资和社保一并计提发放的账务处理!假设甲月工资10000元不考虑个税单位缴社保965.52个人部分400如何做计提分录?
社保的计提、发放,如何做账务处理
社保费计提的比实际缴纳的多,账务处理要如何,如果做平,变0余额呢
客户结账少了零头账务处理?
老师,我想问一下,我是国企,我有个全资子公司长投是100万,我把这个股权转让给一个民企了,80万转的,然后呢又把这80万全额上缴给国资局了,也就是我的出资方,这个账务处理怎么做
请教一下,四月份个体户的开票资料做错了,把公司名称少写了一个市 全称武汉市长江新区绿色禾欣农产品经营部(个体工商户) 把武汉市的市漏掉了。 请问发票需要冲红重开吗?
老师,出纳用自己的钱给公司员工发工资,他说不能入账,入账他的现金就成负数的了。所以工资单没给我,也没做账。这样的话,每个月个税是按零申报吗?
老师,麻烦问下,我们是小规模公司,之前累计开票400多万,再开一个发票就超过500万,那我再开的发票开1%的税点,下个月怎么申报增值税,谢谢
你好老师,集团公司内部财务人员晋升财务科长,围绕着企业财务管理制度出题,关于晋升财务科长面试题,哪些题目是最最重要的。谢谢。
老师,你好,请我公司电表是总的,每个帮另外企业一起交电费,供电局开票11万给我们公司,我们开票3万给其他公司,请问我这11发票怎么分摊入帐,谢谢
老师,未分配利润,除了分红和利润做亏,还有其他方法减少吗
农产品的普票可以抵扣吗?
企业所得税汇算应怎么做分录
第1条不明白
你好,这个就是借管理费用社保,计提社保的时候。