你好。那就是系统默认的,没有错。

你好老师,我在填A105000表,业务招待费支出一行中,帐载金额我填的234260,但是税收金额填不进,,调增金额自动变成234260了,这个税收金额怎么填进去
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师我想问一下,小规模纳税人申报不开票收入,增值税主表需要填写吗?需要填写的话是与开票的金额想加调进去就行吗?
老师:去年账上计提了40万的工资,当时就是为了做成本做的,但之后也没有冲完。这40万现在汇算了,我是不是要调增,如果要调增,我应该填哪个报表,是在实际发生额100-40=60万,然后税收也默认60万,这样主表就会自动调增60万?
老师,年报的纳税调整表,我已经申报了主表收入了,我现在填业务招待费,这里的税收金额拦不是自己弹出来的吗?就是业务招待费可以抵税多少,调增多少
请教您:物业公司转售电费,物业公司针对收到的电力不征税的部分,可以开具跟电力公司一样的不征税的发票给租户吗?
请问支付的车辆购置税怎么做账
技术服务类合同是按照什么印花税税目征税?税率多少
老师办个体户可不可以核定征收要去哪里问,打税务电话吗
老师好,请问管理费用 工资这些不算主营业务成本吗
请问个人可以去税局开货物发票吗?年度个人汇算清缴需要申报吗
老师我给客户做了一个活18500元,不需要给客户开票,那么我内部核算我利润时候是否的剔除税费
你好,想请问一下,在2026年取消甲供材政策以后,电梯销售及安装公司2026年以前未完工未执行的合同按什么政策执行,还可以按13+3开票吗
贸易国是美国,实际发货到英国,退税提示收货人与合同客户不一致怎么解决
老师您好,建筑公司做工程。一般纳税人。我们公司一个工程完工了。甲方所有的钱已结清,我们发票也全部开出去了。现在现在就是甲方的审计说这个工程有些地点要扣款。要我们在十万元的工程款发票里面单独冲红2万元。请问这个操作可以吗?怎样操作,对我公司会有什么印象。
税收金额一般会自动带出来的,他是根据你收入还有实际填写的招待费的金额自动算出来的。
要发生额的60%和收入的5‰,哪个小按哪个扣?
我都没能看它自己算出来的那我按系统跳出来的对吗
这个你能保证你的收入和招待费填写的对,然后扣除金额自动跳出来可以的。