你好,他不是纯收入冲应收账款就可以。

我们劳务公司给二级甲方开了发票 工资从三个途径发的1.一级甲方直接打入专户 2.一级甲方以工程款转入二级甲方再转入专户 3.二级甲方收到工程款转入我们劳务公司再由我们发放 相当于1和2是冲减了二级甲方的应收账款 增加了我们劳务公司的成本? 那们除了3是二级甲方付给我们的钱1和2是不是呢 我们开的劳务费发票里包含123吗
老师,乙方跟甲方承包一个项目,然后转包给我司,我司又将部分劳务分包给建筑劳务公司,一月份、二月份甲方都有先预付民工工资,直接打到建筑劳务公司员工的银行卡上,现劳务公司也开票给我公司,我公司还没开票给乙方公司,请问甲方1、2月份打给劳务公司员工的款我现在怎么入账?
请问一下承建商代付分包方的劳务工资,分包方该怎么做账?比如承建商(甲),总包方(乙),分包方(丙),我公司是分包方丙,开票给总包乙,承建商甲直接把劳务费支付给我公司的农民工了
请问我们劳务公司和甲公司签了劳务合同,甲公司代发的工资,劳务公司需要甲公司转进民工专户金额的回单吗,还是可以直接用甲公司发放给民工的回单来做账了
请问,建筑劳务公司,工资部分由甲方直接付了,直接用甲方的转款回单来冲收入和支出嘛
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
就是 借 主营业务成本-工资 贷 应收账款 这样嘛
工资需要通过应付职工薪酬, 借主营业务成本工资贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资 贷应收账款。
这个只是项目上的民工工资,不是公司人员,还是要通过应付职工薪酬工资吗
啊,那是属于劳务费二级科目,不要写工资。
写的,主营业务成本--民工工资 ,可以吗
可以的可以这么做的。
就是不要写成 主营业务成本 --工资
不要做工资,不属于工资的不要做工资。