你好,不需要调整的
老师好,我们用自产产品对外捐赠,请问企业所得税视同销售吗?增值税视同销售吗?借:营业外支出 93 贷:库存商品80 应交税费_应交增值税 (销项税额)13,除了填写纳税调整明细表的视同销售收入100,视同销售成本80,还需要填写第三十行其他吗?就是营业外支出账载93,税收金额113,调减20,那么填写捐赠明细表本年数,账载金额是93+20吗,需要把其他调减的也加进去吗?
老师,想问下我之前有些费用做到管理费用-差旅费里了但不符合税前扣除,所以想所得税汇算清缴时给调增,但不清楚应该在纳税调整项目明细表的哪一行调整,假如需要调增1000元,我怎么填写?是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里,税收金额写账载金额-1000元吗?
老师,所得税年报时,营业外收入明细里有一项是留工补助费用,5000元,剩余都是无法支付供应商的货款46000,请问老师需要纳税调整吗?怎么调整
老师,请问一下应付款余额和实际余额不符,需要调整正确,都是很久时间的,原因无从查起。我这里做的营业外收支调整的,明年汇算清缴的时候需要纳税调增吗?
填报2023年企业所得税汇算清缴时,计入管理费用-工资费用的金额是50000元,应付职工薪酬借方金额是150000元,请问老师填工资纳税调整明细表的时候怎么填呀?要调增工资的话,容易让税务局稽查吗?
老师您好,请问没有免税资格的非营利组织的会费收入和捐赠收入要交企业所得税吗?
给公司出纳转的备用金 后面出纳还回去可以不 不用发票冲
行政诉讼跟行政复议怎么区分
无论是非货币资产交换还是债务重组,长期股权投资都是以自身公允价值来入账是吗?
酒店行业,中央空调的热风系统可以入固定资产吗
基层卫生院24年将一笔费用应该计入业务活动费-重大公共卫生费用计入业务活动费-基本公卫费用了,25年发现错了应该怎么处理
个人财产租赁 租车给企业 是不是每月500企业也要进行个税 申报啊
非居民企业从居民企业取得的收入,居民企业是否需要代扣代缴企业所得税?税率是多少?
请问老师,我们销售了食品机械设备,并提供安装调试服务,设备款是10万,安装费是1万,我开具 安装调试费税率和大类应如何选择呢
老师,什么样的情况要签合同,所有收到钱和出去的钱都得有
老师,留工补助5000元为啥不可以纳税调减呢
你有对应的支出吗?你如果调减了的话,你对应的支出也需要纳税调增。
老师,实际上是不啥也没享受到,一面调减一面调整
是的,可以这么理解。