可以的,可以这么做的。
公司购车我这样分录对吗,全额30万,首付12万剩下按揭,借固定资产30贷应付账款30,借应付账款30,贷银行存款12,贷长期借款18
老师,老板车过户到公司名下,如果车款需要付给老板,会计分录 借:固定资产--汽车 贷:现金(或其他应付款--XXX老板) 2、如果车款不需要付给老板,会计分录 借:固定资产--汽车 贷:资本公积。 请问这2种方式哪个更好一些,理由?
你好老师,以公司名义买的车,公司付的首付,贷款是股东个人卡还贷款。开发票是卖汽车开的,开发票20万,公司付给这个卖汽车的10万这样借:固定资产20万,贷:应付账款10万,银行存款10万。个人还贷款这部分怎么账务处理,每次还贷款怎么处理?
固定资产账面价值55541.61,累计折旧30458.39,原值86000,现在按55000卖给公司法人用于抵其他应付款(公司欠法人的),麻烦老师把涉及到的会计分录写一下
法人把自己名下的车卖给公司,会计分录是这样写吗?借:固定资产 贷:应付账款
老师,这会预报所得税,工资薪金计入成本的,是不是就是计入单位社保的工资薪金,还有福利费等等,第二个框实际支付的工资包含社保个人部分和个税了吗
老师要做无票收入怎么报税和做账呢?
小规模企业普通发票入账标识选择已入账企业所得税税前扣除,还是选择企业所得税不扣除?
老师好!我们是小规模纳税人,购买物资厂家返点的费用计入其他业务收入,这个季度我们的开票金额不满30万元免增值税,那这部分返点的服务费还用做价税分离吗?还是可以全额计入其他业务收入?
老师好,这个季度所得税报表上出现的已记入成本费用职工薪酬怎么填写
企业给客户提供的咨询服务,但是我们企业又是外包给别人做的,别人开个我们的服务费发票可以做成本吗?
新办建筑企业需要开个农民工专户用于发工资,这个开通流程是怎么操作的
老师,企业所得税报表今年新增了两个,一个是已记入成本费用的职工薪酬,还有一个是实际支付的。这两个如何取数。我们没有计提,都是当月发当月的。工会经费、还有职工教育经费是填的上交税务局的那个金额,还是企业自己购买的工会和培训费。新手本来就不太明白
建筑施工没有完成的项目 是不是先不结转成本在在施工程挂着
老师请问我们酒店电梯维修,本月支付11万,这个费用直接记到本月吗?