你好。做固定资产清理的分录。
老师我想问下我们这边之前有一批别的公司购买的车辆给我们做租赁使用,现在对方帮这些车辆要回,但是之前发票也是开的别的公司,我们只有使用权但是我们收到这批车辆我这边是做了借固定资产贷其他应付款现在车辆要还给对方我们这边做借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 ,但是我的其他应付款我要用什么科目帮他挂账冲销。
老师,我们帮人家付的固定资产100万,现在把钱还给我们,之前做的分录 借应付账款 100 贷应收票据100 现在分录怎么做啊
之前我们帮王总垫付45万设备款, 借 固定资产45 贷应付账款45 现在王总还欠我们应收账款,也就是把固定资产卖给他45万 他说固定资产的45万由他自己付给人家。那这个账怎么平呢
我们欠卖固定资产45万(实际上就是帮王总垫付的),王总欠我们45万,后面王总又说自己付45万,那我们的账怎么平啊,是不是三方协议啊
老师请问一下,我们欠对方公司912834万元,账上有其他应付款期末贷方余额912834,现在我们把固定资产卖了,卖给对方公司抵欠款,固定资产按账面净值平价转卖了45万,分录是不是直接做:1.先做正常销售:借:应收账款-A公司45万 贷:主营业务收入445544.55 贷 应交税费-应交增值税 4455.44 2.分录对冲:借:其他应付款-A公司 45万 贷:应收账款-A公司45万 剩下的余额我再转增资本 请问我这样做是对的吗,麻烦帮我解答一下,谢谢老师啦
请问外贸出口一般纳税人,取得了采购普通发票,这种情况也需要在退税系统申报出口明细和采购明细吗?该条会自动生成免税吗
银行支取手续费:分录:借:财务费用-手续费-10(在财务软件上面用负的表示) 贷:银行存款-某某银行10 对吗老师?借贷不相等了
老师,您好,请问下关于固定资产的政府补助都是进递延收益吗?
老师有没有excel的安装包,有数据透视表的那个
老师,我现在要出报表填写的数据在哪里找呢?
老师,你好,雇主责任险怎么做账?
我们是一个没有预算的事业单位,有一个科研项目怎样来做到专款专用呢?有没有好的推荐的做账软件可以直接从软件上区分项目?
贸易公司叫的外面私人货拉拉拖货,用什么做凭证
老师你好,企业7月以前是小规模,8月升成一般纳税人,科目余额表里有个科目应交税费-应交增值税(小规模纳税人专用)本年累计借方和贷方数字一样,余额为0,那我8月建账的时候直接选的一般纳税人,你说我这个科目往哪写啊,老师
这个表如果填辞退,经济补偿金填零能提交上去吗
然后这个往来就对冲了。
现在是三方人,我,王总,卖固定资产的,
借 固定资产45 贷应付账款45 这个是我们垫付给卖固定资产的
王总欠我们的45万 借应收账款
分录怎么做呢
人家开票给我们45万呢
卖固定资产的开票给我们45万
人家开了100万,还剩45万没付款
我们欠卖固定资产45万(实际上就是帮王总垫付的),王总欠我们45万,后面王总又说自己付45万,那我们的账怎么平啊
请把你的折旧额。还有固定资产原值。一共卖多少钱?发过来,我给你写。