税款缴纳你看一下是几月份的?

老师好,我7.22第一次申报企业所得税汇算清缴退税,结果被退回补充资料,我没有提交资料,也没有把这次申报作废。到7.26我另外提交了一次申报,现在显示已完成。那我7.22申报那次现在需要作废么,还是可以不用管他呢。一直显示的退回补充资料。
企业所得税汇算清缴申报已完成,也已经提交退税申请已通过,,可退300,现在发现成本少报了100多,也就是退税实际只退只有两百多,但是现在税款缴纳那边一直提示我要缴款几十块,需要缴款吗,到时候国库退300回来吗
老师,我这个季度做了应收账款的坏账准备,因为涉及到企业所得税预交,预交里面也要填营业外支出金额,其中坏账准备是多少,滞纳金多少,这样我们才是四十多万,我知道这个应收账款没有税法规定的依据和滞纳金罚金是不能税前扣除的,我只是现在是预交,税务局看到我的企业所得税申报表这个营业外支出数据,会不会叫我调回来重新申报,重新申报,我们税就交多了,明年申请退税特别麻烦。我这个还怎么办,我就怕税务局叫调回来补税,明年汇算清缴我也会把作坏账准备调增企业所得税,我目前也只能报四十多万的利润,我不知道后面两个季度会不会没利润。我都不知道怎么办了,我怕是风险提示
老师,我想请教一下,我建筑行业实际预缴了20万,现在汇算清缴的时候通过智能填写小微企业的优惠政策我这边只需要交15万的企税,这种情况我该怎么处理呢? (已经试过调到整数,但是突破300,不享受优惠政策了,要缴纳50多W,如果不调,我账上会留5万的企税需要退,不退留账上会有很大的税务风险吗?)
税务查到22年,23年有几笔收入应当提前一两个月计入收入缴税,现在要求更改相关月份申报表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值税申报表为无票收入,再更正五月份新增一笔负数再新增一笔正数开票收入,金额都不大,销项税也就几十百八块,只是要求非要提前按相关日期申报 问题一,这样更改的同时会产生滞纳金,进项税的也是五月勾选的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申请留抵退税,附加税也会有变动。会涉及到应交税费相关科目,营业税金及附加的变动,现在是24年,怎么更改22年相关月份有变化的科目,还是在24年做调整。怎么调整。 问题二,22年企业所得税汇算清缴过了。23年也已经汇算清缴过了,现在是24年,应该怎么调整22年的相关事项。
请问个体经营户年度汇算申报法人工资怎么填写,之前每个月都没有申报过法人工资
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老师,请问现在注销收费多少?大约
生产企业,客户到厂里自提货,采购发票在报关单之后才开的,报关单上填写的是人民币金额,首单退税,建议申请退吗?要是第一单没有通过,是不是后面的就都通不过?如果不退,对应的进项税,是不是要做进项转出?
老师您好,请教个问题,一般纳税人最后留抵的税额,在未交增值税的借方还是在进项税额的借方都可以啊
2022-1月到12月的
退税申请能重新发起吗
那你看下你的办事进度里面能修改吧
收了再退,这个是什么业务的?
我采取的是更正申报
是否要作废,重新申报呢
办理进度那边显示已完成审核了
需要的能做了哪个做哪个。
不需要的,能做了哪个做哪个。
什么意思啊
不需要的,你不是问是否作废,重新申报 已经更正申报了,按照更正第二次之后再来。
我已经更正申报一次了,现在就是页面显示要缴款六十多,原本退税332,现在变成两百多,那我现在这个缴款六十多要怎么处理
正确的是哪一个?正确的是需要交税还是退税?
能看的懂吗 第一张图是更正后是退两百多,没更正前是退三百多,第二图是更正后缴款界面需要补缴六十多。
所以我想问下 是怎么处理 按正常是要退税两百多的
正确的是哪一个,你能分辨出来吗? 你回复那个正确就可以
你后期调增了还是怎么了
前面的两张图是更正后 同时都出现的
成本调增了一百多而已
那也不对 你打开看下调增100多的107040这个表格对吧
不是啊, 是A类申报表,就是营业外收入我少算了,然后把收入加了一百多,利润总额就多了一百多。
对呀,多了100块钱之后,你增加利润100 调增之后盈利了吧 如果是的话,你看一下小型微利企业减免明细表填写了吗?
因为我之前季度报的时候有预缴的比较多。
调增之后利润多少 预缴了多少
利润总额18225.57,预缴企业所得税775.83,应退所得税额-267.59
18225.57*2.5%-775.83 退回320.19 这个的 你重新申报吧