看是否有费用是用于员工福利的

老师好,去年公司业务调整加上疫情,没有发生销项。但是领导请客户吃饭产生了一些招待费和出差费。那做去年企业所得税汇算清缴的时候,这些业务招待费到底能不能填写啊?营业收入为0。。。
请问企业在进行企业所得税汇算清缴的时候,什么时候需要关联申报?我们公司是一个有限公司,有2个股东,分别持股80%和20%,我在进行企业所得税汇算清缴时,用报关联申报吗
公司是免税行业,22年一直未交企业所得税,做汇算清缴时发现业务招待费需要纳税调增,这种情况我们需要缴纳调增这部分的企业所得税吗
请问,我公司汇算清缴的时候,产生的业务招待费调出去的特别多,需要缴纳企业所得税,这个有什么办法可以避免呢
因为公司之前盈利缴纳了不少所得税,可能需要退税,那汇算清缴可以把 全部的 福利费业务招待费,纳税调增吗 ?不退税有什么好的处理方法吗?
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师作为生猪饲养行业,购买的饲料不是有进项税吗,生猪的销售是免税的,购进的饲料的进项税怎么办
一般纳税人,机械租赁业务,湿租,能不能签清包工建筑施工合同,然后按简易计税开3%的发票?有租赁业务经验或者操作过的老师回答。
老师好,请问公司注销财务报表资产负债表期末余额是空的吧
员工福利费是否也要调出来一部分呢
福利费不超过工资总额14%,限额扣除
那这样的话,税务会不会看我之前的报表呢?之前利润表有业务招待费支付的选项
需要修改凭证,报表,否则只能按业务招待费处理
嗯好的明白了,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!