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老师您好,我公司本月从甲公司购进一批豆角再马上销售完毕,甲公司次月才开具发票给我公司,本月我公司账务如何处理,谢谢老师

2023-05-29 21:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-29 21:06

您好,就是说,你销售完了,还没有开进项票是吗

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快账用户1862 追问 2023-05-29 21:42

是的。另,因为豆角是全流征免税的,我方购进获得的发票是免税,我方销售出去开具的发票也是免税的。

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齐红老师 解答 2023-05-29 21:42

那你这样的话,差额时间不大的话没事

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快账用户1862 追问 2023-05-29 21:45

差额不小,本月购进的大概300左右,对方只开具了200万左右的发票,差额100万左右,我方本月需要开具的销售发票300多万

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齐红老师 解答 2023-05-29 21:46

那你这样,最好是尽量保持一个月

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快账用户1862 追问 2023-05-29 21:48

对方承诺下月把未开具的100多万发票给我方。本月结账如何处理

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齐红老师 解答 2023-05-29 21:52

那你们就本月做一个暂估入库,借库存商品的应付账款暂估入库款

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快账用户1862 追问 2023-05-29 21:56

本来我也是这样考虑的,下月取得发票再先红字冲账后再按发票金额入账。但由于本月购进的商品价格已确定,而且我方就已经把该批购进的商品销售完毕,已经没有库存商品了

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齐红老师 解答 2023-05-29 22:01

那你就直接借方做主营业业务成本也可以

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快账用户1862 追问 2023-05-29 22:03

那下月取得补足的发票怎么处理

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齐红老师 解答 2023-05-30 08:04

把成本冲销,然后再说也比正确的

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快账用户1862 追问 2023-05-30 08:08

收到,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-30 10:03

不客气的,祝您开心的哈

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您好,就是说,你销售完了,还没有开进项票是吗
2023-05-29
同学,你好 材料款由甲公司打给我司,比较合适
2024-05-24
同学你好,本期进项发生额为(50-100)/1.13*0.13,差额要和销项合并起来缴增值税
2022-04-24
同学你好,对的,开票后,借:银行存款等科目,贷;固定资产清理,应交税费-应交增值税-销项。同时,借:累计折旧,固定资产清理,贷:固定资产。
2022-10-31
你好,借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
2022-01-05
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