那您这个月直接调整过来就行,当月计提当月的。然后发工资,这个按实际要是还是发上个月的,不用调整。
员工非公司股东,但是协议约定享有部分的分红权?分红是税后的利润,这种正常非股东应该是不享有的。那这种分红财务上怎么处理?
因我司的产品把客户的汽车弄坏了,赔付给用户的修车费,怎么入账
老师好,我们本月有火车票计算抵扣进项税300元,在增值税申报表上填在哪里?
这第2问用的什么公式?不理解
老师好,我们上月有留抵税额10000元,本月销项税额4000元,应交税费科目需要怎么处理?
老师,银承到期扣划过渡户的分录是不是借:应付票据贷:银行其他货币资金
老师你好!一般纳税人企业,销项税额329717.92 进顶税369408.76元,月末了应该怎么做分录,用转入应交增值税一未交增值税吗?
其他应付款-法人(这个名字前面会计写错了),现在我将这个会计分录红冲后,怎么操作?新建一个其他应付款-法人(正确的名字)吗?还是直接将上面那个错误名字修改掉,两种做法我都有疑问
老师你好 经营权转让合同需不需要缴纳印花税
请问法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么实收资本可以是持股100%的人投资的对吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投资款全部李先生来投资可以的吧
不太懂 老师麻烦写一下分录
那老师 我在1月份的时候计提的是12月份的工资 发放12月份的工资 现在我汇算清缴已经结束了 是不是只能再2023年的时候去调增
。分录不变的,借成本费用类科目贷应付职工薪酬。就是取决于你写在哪个月?你要当月计提就是四月计提四月的。
我在4月份计提3月份工资 发放3月份你的工资 然后我在4月份再补充一笔计提4月份的工资 是不是调整过来了
是的,这样就调整过来的。