你好,可以不用做的,当月的可以不用做。

浙江钱塘股份有限公司2020年11月30日银行存款日记账账面余额为627856元,银行对账单余额为603364元。经核对,香明造成双方余额不符的原因是由以下未达账项所致:(1)29日,企业开出转账支票5435元。购买A材料,企业已入账,银行尚未记账;(2)30日,银行代企业划付银行借款利息13200元,银行已记账,付款通知未送达企业;(3)30日,有一笔委托银行收款的产品销售收入为18600元。银行已记收入,企业未记账;(4)30日,购买单位开出转账支票一张,付给企业货款14000元,单据尚未送达银行,企业已记收入;(5)30日,银行代企业划付电费21327元,企业未入账,银行已记账。要求:根据上述资料编制该企业银行存款余额调节表。
浙江钱塘股份有限公司2020年11月30日银行存款日记账账面余额为627856元,银行对账单余额为603364元。经核对,香明造成双方余额不符的原因是由以下未达账项所致:(1)29日,企业开出转账支票5435元。购买A材料,企业已入账,银行尚未记账;(2)30日,银行代企业划付银行借款利息13200元,银行已记账,付款通知未送达企业;(3)30日,有一笔委托银行收款的产品销售收入为18600元。银行已记收入,企业未记账;(4)30日,购买单位开出转账支票一张,付给企业货款14000元,单据尚未送达银行,企业已记收入;(5)30日,银行代企业划付电费21327元,企业未入账,银行已记账。要求:根据上述资料编制该企业银行存款余额调节表。
老师,刚从代账公司拿回来账,公司去年的应收账款 有几笔这个情况 公司给对方付了4-6月的水电费64400,然后因为账号错了这笔钱就退回来了,然后修改账号后又付出去了。都是同一天的操作 代账公司是这么做的分录:借银行64400 贷应收账款64400,然后又做了借应收账款128800 贷银行64400 贷银行64400.他这个分录是不是错了。这个对方现在还没开票给我们
老师,网银转账付款,两天后因户名不符给退回来了,出纳银行日记账需要登记借方收入该笔款项吗?当天又把该笔款支付出去了。
老师,我们公司要支付10000元的设备尾款,出纳按发票付款,付多了10000元。对方公司拿私人账户转回10000元,由于私卡不好出账,出纳又转还10000元给对方,对方基本户对公再转还10000元回来。请问这个分录要分四个分录来做吗?还是说只做两个分录就好了。 付款时: 借:应付账款-A公司 20000 贷:银行存款 20000 借:银行存款10000 贷:应付账款10000 私卡转入转出不用再做分录了吧?
老师,年度财务报表可以申报四季度财务报表不
社保返聘员工也要扣医保费,请问我司是要代付然后代后回来吗?入什么科目
电子税务局汇算清缴时提示出口收入与申报收入不一致?是否可以查到电子税务局出口收入明细,查到差异原因?
老师,3月份买的电脑,忘记入账,4月份补入账,5月开始提折旧对吗?
老师 请问劳务费的税目编码是多少?
要进电子税局开票,我是新人,怎么问法人授权给我,是法人操作吗?我只要跟他说帮我授权就可以了吗?
老师,公司换法人需要经过税务局吗
请问现在是结算了,但是有合同5%的质保金要两年后才能开发票收款,请问那5%是现在确认收入吗?,还是等两年后开质保金发票时再确认收入。
老师,请教您一个问题,比如,公司账上收到的借款或往来款,这些后面都要还的,当月发生时是录入收入登记的其他收入或是往来款或借款,还款时录入支出登记往来款或借款,请问这样录正确吗?
老师,我们单位一直都是住房公积金和保险都是单位给交不扣个人的,然后每个月发生该笔费用时就借管理费用贷银行存款,那所得税汇算请教时工资薪金那张表该怎么报
出纳不登记日记账,跟银行流水不一样,也是可以吗?
你好 这种情况下余额是正确的就行
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。