您好,直接借管理费用,贷银行存款
老师 我们公司是餐饮管理有限公司,我要开出一张餐费的发票,对方要普通发票,这样我们这边入账的话,直接借银行存款 贷 主营业务收入 普通发票不用管销项税额?
老师,购买办公用品收到增值税普通发票,分录 借:管理费用 323.01 应交费用-增值税进项税额 41.99 贷:银行存款 365 还是管理费用直接是价税合计,谢谢
8月付费用,9月发票发票信息纳税识别号开错了,10月重新开了正确的过来,8月份入账,怎么做账?借:其他应收款 贷:银行存款,还是直接入费用:借:管理费用 贷:银行。10月份收到正确的发票的时候:冲红8月份的借:管理费用 -1000 贷:银行,借:管理费用 贷:银行,还是借:管理费用 贷:其他应收款。
收到一张普通发票怎么入账?需要价税分离吗?还是直接借管理费用,贷银行存款?
老师我们收到一张服务费的普通发票 分录直接是借:管理费用 贷:银行存款吧 进项因为是普票不能抵扣不用单独列出来吧
甲公司一台生产设备的账面原值为100万元,预计净残值为5万元,预计使用年限为5年,采用双倍余额递减法按年计提折旧。该设备在使用3年6个月后提前报废,累计折旧82.55万元,报废时发生清理费用1万元,取得残值收入2.5万元。不考虑其他因素,该设备报废时对甲公司当期税前利润的影响为-15.95万元,老师,请帮我写一下分录
别人找我采购,我开发票给别人169000,税点13%。我采购成本是132583含税,其中技术服务费1万。这笔业务我要交哪些税?分别多少?
老师好,长期股权投资加在哪个科目下面,
以前应收账款因为质量问题收不回来了,走了中信保赔付了,可以做视同收汇吗?
总成本是132583元不含税价格。含税成本的话是10个点要开13个点,其中1万是技术服务费6个点。发票要开169000含税价格。所有税要多少钱?
老师,一个运输公司,但是名下没有货车,用的货车是别人公司名下的,然后在石场拉矿石开发票出去,开出运输发票,这个账户怎么处理?
老师,您好!请教 请问给全厂职工发放 端午节福利收到的专用发票是不能抵扣吗?公录这样对吗? 借: 管理费用-员工福利 贷: 应付职工薪酬 借: 应付职工薪酬 贷: 银行存款 谢谢老师指导!
老师,内账,给工人交养老保险和失业保险费,费用一人一半,做会计分录我要咋做,麻烦老师说下,谢谢!
有没有适合写关于管理会计调研报告,用来分析其管理会计实践的企业啊,求老师推荐推荐
老师,这道题的答案为什么是d,,第五年年初就是第四年年末第四年年末再折现到零时间点不是还有四年吗?
不需要处理税额那部分了?直接全部记入费用?
普票是不需要的,不可以抵税