你好,同学 借:管理费用1000 贷:银行存款1000
老师你好,收到一张专用发票1000元,还没认证,做账得话,分录这样做正确吗?借管理费用943.4 应交税费-待认证进项税56.60 贷银行存款1000
老师 我今年9月收到专票金额是1000=900+100做账时 分录借:销售费用900 借:应交税费 —进项税额100 贷:银行存款1000 之后今天 对方要收回发票重开 说是税务局要求他们从小规模纳税人变成一般纳税人 发票重开 那我退回发票 我的会计分录 把上面的分录重新写一遍 借:-销售费用900 应交税费-100 借:银行存款1000 你看如何
老师,我去年交了保险费,发票到今年才进来的,去年的正确分录应该是借,应付账款-单位1000,贷,银行存款,1000 但是我去年做错了,写成借,管理费用1000,贷,银行存款1000 现在1月发票进来了,我根据发票做借,管理费用884,借,进项税115,贷应付账款-单位1000 这样下来就不对了,老师教我一下怎么调整不影响本年利润
老师您好,我们是一般纳税人,收到一张代理记账咨询费1000元的普通发票,那会计分录是不是借:管理费用1000 贷:银行存款1000
如果之前2020年的进项代理记账的会计没做进去,我现在抵扣本月进项了,那么比如快递费1000元,借:管理费用943.4 借:进项税56.6 贷:库存现金或银行存款1000,但是我估计以前代理记账的人做过一遍借:管理费用:1000,贷:银行存款1000,那么现在我只做借:进项税56.6,贷:管理费用-56.6,这样的分录可以吗?就是抵掉之前做过的
好的,谢谢
不客气,同学,祝你生活愉快
老师,公积金和社保的计提和支付分两张凭证可以可以不
可以分开两张做凭证
知道哈,我说如果不分两张,计提和支付都放一张上可以不
计提支付一张凭证也是可以的
好的,谢谢老师
不客气,同学,祝你生活愉快