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老师,我们公司7月份开出了一张25000的服务费发票,对方也已经付款,也已经认证抵扣了。现在说要将其中的12500开给第三方,要红冲。怎么操作呢?1、对方已经抵扣,由对方申请开具红字发票,然后我方开具发票,然后将12500退还给对方。2、将红字发票12500元给对方,对吗?

2023-08-09 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-09 15:52

对的,是的,是这么做的。

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对的,是的,是这么做的。
2023-08-09
你好;       你认证了   ;对方到时开了红字发票要给你对应联次的 。是的  
2022-02-21
是的,需要在申报表附表2填进项转出
2022-07-11
你好,同学。 应该是购买方开红字申请,然后你这边再开具负数发票。
2023-02-02
你好是的,购买方是这样子做。
2023-06-19
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