您好,您的A100000的是什么情况
老师您好!公司在今年汇算清缴时调增了业务招待费,等于调减了企业亏损,现在企业还是亏损状态,我想请问,我的税务申报表上的未分配利润负数要比汇算清缴实际调整后的数据多,我是否需要调整,怎样调整?谢谢
假设新办公司,10月开账,10月、11月、12月利润总额都是亏损,这三个月业务招待费总金额超过了所得税扣除标准。请问连续亏损下汇算清缴业务招待费用调赠补缴所得税吗?
业务招待费和广告宣传费汇算清缴调增后12月份的本年累计利润总额是1万,调增前是负数。请问需要补交的所得税是1万x0.05对吗?(总计调增费用2万) 假设调增后累计利润总额仍旧是负数,就不需要补缴所得税了对吗?
请问老师,假如我们企业亏损,但是业务招待费和福利费都超过了税前扣除的比列,要调增吗?汇算清缴要怎么做
老师,请问汇算清缴时候业务招待费和职工福利费是自己算吗?我现在做完记账凭证结账,没有显示哪里有这个,直接就结转损益里了,
老师,请问有产品创新就一定有创新层面,这种说法对吗
这道题,c我理解的是,存在舞弊相关重大错报风险,重要性不是可以动态调整的么?为什么c表述不对呢
现在季报里要求填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,这个季度才看到,上个季度都没有,这里填的是本年累计到9月的,还是只填本季度7—9月的数据?
老师,我们是建筑公司,买的雇主责任险的专票可以抵扣吗?这个属于福利费吗?
老师咨询一下,申报个税时,已经报了专项附加,还提示 以下人员工资薪金所得未计算税款
您好!老师麻烦问一下稳定岗位的补贴发给员工可以做到福利费里面去吗?
老师,6月份公司购买30万的车,税务上怎么一次性抵扣
老师,专票的福利费走应付职工薪酬科目的话,是含税金额?还是不含税金额呢?
老师,专票的福利费走应付职工薪酬科目的话,是含税金额?还是不含税金额呢?
员工离职了 9月份就上了几天 个税申报该怎么操作呢
麻烦发下A100000的金额图片,谢谢
我只是填了管理费用和财务费用,但是还没有销售,就没有营业收入,不过有预收款
因为还没有销售收入,就不能扣除业务招待费吗?不是要做纳税调整吗,然后就显示这样了
那您把数据都填好再发图片
老师,我已经全部填好的,都发出来了
图片A100000的利润总额金额是0?
不是,利润总额是亏损的,但不是为什么填了费用利润总额数也没出来
您好,那您没填写A100000的表单上面数据
填了0,实际也是发生了费用,利润总额是负数的就是没有显示出来,那要怎么填
您好,那您营业利润填写与报表一致的金额
不知道为什么填了费用,营业利润也不出数据,显示0的,但是我报表是亏损负数的呀
您好,因为108您选择了是
老师,你太厉害了,说对了,谢谢
您客气,非常荣幸能够给您支持