您好,您的A100000的是什么情况
老师您好!公司在今年汇算清缴时调增了业务招待费,等于调减了企业亏损,现在企业还是亏损状态,我想请问,我的税务申报表上的未分配利润负数要比汇算清缴实际调整后的数据多,我是否需要调整,怎样调整?谢谢
假设新办公司,10月开账,10月、11月、12月利润总额都是亏损,这三个月业务招待费总金额超过了所得税扣除标准。请问连续亏损下汇算清缴业务招待费用调赠补缴所得税吗?
业务招待费和广告宣传费汇算清缴调增后12月份的本年累计利润总额是1万,调增前是负数。请问需要补交的所得税是1万x0.05对吗?(总计调增费用2万) 假设调增后累计利润总额仍旧是负数,就不需要补缴所得税了对吗?
老师您好,请问做21年汇算清缴时,业务招待费调增了,但是还是处于亏损状态,不需要补交企税,请问我现在需要做什么账务处理吗
请问老师,假如我们企业亏损,但是业务招待费和福利费都超过了税前扣除的比列,要调增吗?汇算清缴要怎么做
小规模转一般纳税人之前小规模没有到报税期的税怎么申报
A公司投资B公司120万,印花税150元,不是重大影响,小企业会计准则,请问分录分录
通讯费如何能做到管理费用。通讯费不是福利费
请问下收到股东以外的投资,怎样做会计分录
这道题的意思是什么,不懂这道题问的是啥
老师好,咨询下:集团公司内部公司之间的分红免税再投资 这个模式,可以介绍一下吗?
老师,您好!请教您 公司外购了半成品回来试验生产了没出产品,请问这个如何处理账务呢?谢谢老师指导。
老师,现在股权再次转让,接收方是不是能查到上次股转的个税信息
老师,您好,我想向您请教一下,一个一般纳税人,同时也是小微企业,他的企业所得税税率,是15%,还是按照,年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税
老师,员工通讯费入账管理费用通讯费,还是并入工资交个税,还是算福利费直接报销。
麻烦发下A100000的金额图片,谢谢
我只是填了管理费用和财务费用,但是还没有销售,就没有营业收入,不过有预收款
因为还没有销售收入,就不能扣除业务招待费吗?不是要做纳税调整吗,然后就显示这样了
那您把数据都填好再发图片
老师,我已经全部填好的,都发出来了
图片A100000的利润总额金额是0?
不是,利润总额是亏损的,但不是为什么填了费用利润总额数也没出来
您好,那您没填写A100000的表单上面数据
填了0,实际也是发生了费用,利润总额是负数的就是没有显示出来,那要怎么填
您好,那您营业利润填写与报表一致的金额
不知道为什么填了费用,营业利润也不出数据,显示0的,但是我报表是亏损负数的呀
您好,因为108您选择了是
老师,你太厉害了,说对了,谢谢
您客气,非常荣幸能够给您支持