现在你可以更正申报2021年的汇算清缴
老师您好,12月年末结账时暂估了一部分成本,第二年所得税汇算清缴之前,暂估的发票回来了,所得税汇算清缴不需要调增是吗,回来的发票怎么做账谢谢
老师,2021年我做了成本暂估,在2022年1月就红冲了。有一些暂估的发票回来了,有一些没有回来。那我在所得税汇算清缴的时候需要调整吗?如何调整?
去年暂估了150000材料款,已经结转成本,今年汇算之前没回来票,利润调增,然后缴纳了响应的所得税。那今年我如何红冲回来?
2021年暂估的成本在22年汇算前发票没有回来,纳税调增了。但是6月份这个发票又回来了,那之前调增这个税白上了吗?
老师 比如我去年暂估了 10 万成本 在今年汇算前发票只回来了 8 万 那么没回来的 2 万我应该做调增对吗 那账务上这 2 万怎么处理呢
印花税的计税依据销售不含税金额和进项不含税金额缴纳吗
老师卖给个人的东西无票收入 就是摘要写上无票收入,然后主营业务收入不用设置无票收入是吧主营业务收入- 无票收入永这样设置吗
城镇垃圾处理费怎么申报呢老师
老师,我们收到股东的投资款,印花税按照什么税目缴纳 ,按照营业账簿显示只能年申报
小规模的应交税费,怎么结转
请问老师,加工厂,原材料转成本的时候,人工就是老板一个人,这怎么转成本啊,谢谢
申报印花税,应税凭证数量可以随便填吗
老师,请问我们购入原材料一个风机柜,其中发票上还带有安装调试费,是不是把安装调试费计入风机柜的成本就可以。
老师,读书的学生有劳务报酬之后,第二年进行汇算清缴吗,清缴时候有没有退税的情况?
郭老师,我上月有留抵1万,这个月又勾选认证了2万,和销项互抵,又留抵5千,我要把待认证2万转到进项税额,然后5000转到转出未交增值税科目吗
在哪里更正?电子税务局还是税务局大厅?
只有去税务大厅更正申报了
老师,能否用以前年度损益调整科目做出调整,如何写分录?
以前都已经做账了,为啥还要调整呢?
之前是虚拟的成本,发票回不来了,或者说是退货了没有这部分成本了,。对应的应付账款也没有了
那你就使用以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:应付账款 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
以前年度损益调整都在借方吗?
写错了,后边这个做相反的分录
这个没了成本,应该是调增了利润,那最后应该就是在未分配利润的贷方吧?
借:以前年度损益调整 贷:应付账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 你要调整成本,就是这样
成本拿掉了,这利润肯定增加了,现在怎么还得更加亏损,这样成双倍的亏损了
你现在是取得了发票,要调减利润的哈.为啥说是增加利润?
问叉劈了,我还问的一个问题。也是你在给我解答,
哦哦,如果没有疑问就结束了哈