您好,暂估的话你是怎么做的呢?
老师,我去年做的暂估入库8万发票回不来了,现在汇算清缴我把这部分调增了,请问账务怎么处理呢
老师,21年我们账上暂估200万,有30万是没有成本的,12年汇算也调增了,余下的170万成本票回来冲了暂估,那账上还有30万的暂估要怎么调账呢
2022年02月接手了一家单位代账,2021年01月单位开发票160万,会计没有暂估,我接手就按以前成本率暂估了主营业务成本136万,截止到来今天来的发票只有120万,那16万不可能来,应该是我暂估多了,汇缴清算的时候调增16万,那贷应付账款暂估16万怎么办,一直挂账上?
老师早上好,我上年底末暂估了5万的费用,如果我在汇算前只拿到3万回来,汇算报告我做纳税调增,那么我的账怎样怎样做
你好,我22年年底做了暂估2万的管理费用的帐,我23年拿回来了4万的成本发票,如何调账呢,是红冲去年的帐 还是 4万做到今年去,所得税汇算清缴要怎么做。
老师,我想问下如果一家制造型企业。老板问我们开票需要几个税点,那我们应该怎么去计算
出口退税业务,报关单出口日期所属月份申报收入,然后需要该报关单全部收汇后,也就是全部收款后,才能申报退税是吗,部分收款不行是吗
房的其他综合收益是属于可以重分类还是不属于
老师外贸公司,客人美金转我们对公帐上,老板说帮他忙让出纳把人民币私卡转回去了,怎么处理呢?
旅游的进项票在什么时候是可以抵扣的?
我22年1月份有一笔支付税费,忘了计提,然后应交税费-应交个人所得税借方有余额,现在怎么平账啊
老师,签订的仓储合同,货主需要缴纳房产税和土地使用税吗?
租车合同发一份,谢谢,没有老师不用回复
老师计划成本的差异率是每次都需要生新计数吗,还是只计算一次就可以
老师你好我们每个月15号之前申报工资薪金,比如6月15申报5月工资薪金,然后在6月30日之前发放5月工资,这属于当月计提当月发放,还是?谢谢
借 主营业务成本 贷 其他应付-暂估
借,其他应付款。贷,以前年度损益调整(主营业务成本)。借,以前年度损益调整贷,利润分配未分配利润
老师 我用的是小企业会计准则 可以用以前年度损益这个科目那
直接借其他应付款贷利润分配,未分配利润就可以了
好的 谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!