你好,您可以做更正的。正确的应该记开办费是这样吗?如果是您就更正。借以前年度损益调整贷在建工程。

你好,我们建筑总包公司,用的小企业会计准则,筹建期我们工地安装临时围挡和铺了临时水泥地,共十万元,请问一下,安装的临时围挡和水泥地,1.计入在建工程和计入长期待摊费用有什么区别?2.如果计入这两个科目,后续的账务处理分别是什么?3.如果拆除围挡,之前记入的这两个科目,后面怎么处理,公司后期会审计
公司14年(建厂初期)发生的一些费用大约一百多万,包括工资,基础材料等等一些杂费。当时会计进了在建工程,一直挂到现在,请问现在能合理处理调平吗?这一百多万的费用,其中工资就只有自制的工资单,也没有银行转账或现金收款证明,其他费用也大多无发票,这种情况还怎么处理?
您好老师,我们公司年后从代理记账那把账接回来了,但是他们做账只按发票做没做银行流水,但是我做账方式和他们又不一样,我做银行流水,建期初账的时候按他们提供的建的,导致现在其它应付款和预收账款的余额总共还爬着1100多万,实际上是没有这些负债的,我现在该怎么平掉这些负债呀,建期初账时我按老师的意见根据他们的期初建账的,怕税务局那不连续,现在不知道该怎么去冲销了
公司14年成立之初,有一百多万的前期一些筹建杂费,当时代理记账公司错误的入了在建工程科目,导致现在这笔账一直挂着。有什么好方法可以处理?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
请问老师,销售树苗,免增值税吗
老师你好,请问在大陆有1年了可以按正常工资薪酬申报还是按非居民无住所申报
老师好,电子税局 需要申报的工会经费是怎么计算出来的,麻烦老师好详细讲下
老师,小规模纳税人开专票,请问分录,税费这块怎么做?
早上好老师,个体的账,发现2025年有一张销售单实际是没有收到货款的,但当时给我做账的时候说是收到了现金,但3月份又说实际没有收到现金,又让我把那张发票红冲又重开了一张,说是后面会收货款到银行!这个我应该怎么做账呢?25年我做的已收现金,26年我又红冲重开了,还没有收到款?凭证怎么写!谢谢!
老师好,请问自产自销农产品免企业所得税有文件吗?
公司的车辆保养维修费,2020年发生的费用,2022年开的发票,现在拿来报销,这个要怎么做账务处理合规,无税务风险,除了维修单,发票合同还需要什么东西,我想要具体的做账步骤和依据
代付款时,发票开给代付方还是开给原来签合同方
老师好,个人收到公司的占地赔偿款,需要交什么税吗
可以只给车间工人买工伤险不买养老和医疗险吗
这样做的话是要到税局去更正14年的申报的吧?
你好,是的,是这样情况的是的。
因为时间太久了,况且这一百多万的费用五花八门的,有的有票有的无票,并且支付都是现金或一些私户。所以老师的这个方法可能行不通哟。
这种情况建议和税务局先沟通一下,然后按照税务局的处理,这样就方便了。
可能只能这样了,毕竟金额不小。好的,谢谢!
这样处理比较好。不客气的。