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问下老师比如,,我们付款给对方,是5月内付款的。 那对方要6月才开发票,这样,对记账上有哪些问题

2023-05-31 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-31 11:47

同学, 你好 这个付款了发票没收到。 可以先暂估入库,收到发票后红冲暂估再重新入账,。可以的。

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同学, 你好 这个付款了发票没收到。 可以先暂估入库,收到发票后红冲暂估再重新入账,。可以的。
2023-05-31
没事的,可以以后付款的
2025-12-03
没问题,如果说你这边协议上面就是80%开票,那么你这样子处理没问题。
2021-01-17
早上好,当然记6月嘛,计提成本,发票收到时冲回这个分录,再按发票金额做分录,发票放在7凭证里,没有要求成本费用当月有发票,年度汇缴前来发票都可以税前扣除的
2023-08-30
学员您好,看所属期的,如果成本的所属期是22年那可以的
2021-12-22
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