你好!是的,就是这样

老师,去年7月付款做的预付,对方8月开出发票,但是一直没拿过来给会计入账,今年拿来我该怎么入账?
老师好,6月本发5月工资,但是没有发,到了7月发,我做6月账的时候还要写借,应付职工应酬工资,贷,预付账款-工资吗
问下老师比如,,我们付款给对方,是5月内付款的。 那对方要6月才开发票,这样,对记账上有哪些问题
老师,6月付的款,7月开发票给我们,6月我是可以直接入费用,发票附到6月凭证里面,还是入其他应收款,7月收到发票再转费用比较好
老师,您好,付给别人的工程款,比如6月付钱,但是,对方7月开的发票,是不是要分开做账6月预付款,7月结算是吗
老师,我们投标产生的标书制作服务费计入哪个会计科目的二级明细?计入管理费用还是销售费用比较合适?
老师 跟客户A合作、A开票要开B名称,来款也是B,需要A客户转货款到B还是说直接来款做A就可以
老师好,我们想交7月份的社保,然后再补缴6月份的,怎么操作呢?谢谢
老师,请问深圳残疾人就业保障金是按照什么比例缴费的?
收到一张人力资源公司开的票,生产生活服务*外包服务费 签订的也是外包协议,只管人,不管事情
老师,目前公司挂A公司预收账款4万,挂A公司应付账款4万,可以合并调整吗,借预收账款A公司4万,贷应付账款A公司4万
老师,您好,我公司处置了固定资产,然后看出了发票,请问这个分录怎么处理呢,是应收账款,待:主收,税额么?
老师好,我们公司员工去泰国出差请客户吃饭来费用报销,在泰国那边他们会开发票吗?费用报销的附件应有哪些
老师,办理个体工商户核定征收的,还要看额度吗?什么额度呢
老师,我们投标产生的标书制作服务费计入哪个会计科目的二级明细?
老师所有的款项结算时都是收到发票吗?
你好!不一定。有时候根本不开票