你好!是的,就是这样

给对方7月已经付款,当时对方7月已经开票,但是未告知,在今天8月31日快递过来发票,请问之前挂的预付,这个在8月里边做账可以吗?发票是7月的
6月收到发票做了进项税抵扣,但是发票的款是7月支付的,7月份做的账,问题是6月份的进项税与月底结转对不上了,怎么办呢 在6月份借:主营业务成本,借:应交税费…进项税,贷:应付账款 。到7月份在冲应付账款, 这样可以吗?
老师,你好。我们公司交房租时,6月支付银行存款30万,但是对方没有开票。7月给我们开票了。6月、7月的分录怎么做?
老师好,6月本发5月工资,但是没有发,到了7月发,我做6月账的时候还要写借,应付职工应酬工资,贷,预付账款-工资吗
老师,6月付的款,7月开发票给我们,6月我是可以直接入费用,发票附到6月凭证里面,还是入其他应收款,7月收到发票再转费用比较好
老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
出口发票没回来,发票回来了暂估库存多了怎么办,
老师,我想问下计算店铺的盈亏情况,比如我们有推广费,我们的roi要达到多少才能盈利,计算公式是什么呢?
老师,小公司推广费每月金额大有没有税务风险
老师,员工申请人才住房补贴,然后到公司账上了,要转给员工怎么做分录
老师所有的款项结算时都是收到发票吗?
你好!不一定。有时候根本不开票