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Q

老师,您好,付给别人的工程款,比如6月付钱,但是,对方7月开的发票,是不是要分开做账6月预付款,7月结算是吗

2023-07-10 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-10 10:43

你好!是的,就是这样

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快账用户4615 追问 2023-07-10 10:48

老师所有的款项结算时都是收到发票吗?

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齐红老师 解答 2023-07-10 10:50

你好!不一定。有时候根本不开票

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你好!是的,就是这样
2023-07-10
是的,8月不用发票付款的了。凭申请单付款
2023-08-30
你好 6月份计入预付账款科目7月份计入成本费用结转预付
2021-08-04
同学 这个不需要 这个在应付职工薪酬贷方挂着就可以了、
2022-07-05
同学你好,是可以的;先计入应付账款,付款时再冲减应付账款;
2020-10-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

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