同学你好 附加税的计税基数是增值税

我们挂靠公司开了13个点的材料票,我们这边只能给他3个点的进项票,这边除了挂靠费他们还要收我们增值税及附加税。如果是50万的。他们收我们大概多少的税钱
我们和一家劳务公司签订合同,给他们管理费和税。5.39%管理费和税。 (增值值税3%附加税0.36%(0.03*0.12)印花税0.03%、 2%的管理费)税率是对方给的。想问一下具体的管理费和每项税金各是多少?假如实发工资是1万元,对方给我们开票金额要含着管理费和税。
老师 如果帮别人纯开四万的发票,不给我们进项,所得税是不是4万*25%=1万 增值税4万*13%=5200 附加税加起来12%,折扣一半6%,5200*6%=312 老师看下多开的4万,是不是需要交1万所得税,增值税5200,附加税312 金额对吗
老师晚上好,建筑企业3月份在异地预缴增值税20万,公司产生销项税有32万,其中可抵扣进项税有16万,那么我4月份缴纳增值税款时只需要缴纳16万就可以吧,如果再选择分次预缴增值税16万,我4月申报3月份时就可以不用缴税了吧?那我这样记账对吗?预缴增值税:借:应交税费-预缴增值税20万,贷银行存款20万, 3月份收入: 借:预收账款-A公司387.56万, 贷:主营业务收入355.56万 贷:应交税费-应交增值税(销项税)32万 借:应交税费-转出未交增值税32 贷:应交税费-未交增值税32 借:应交税费-未交增值税32 贷:应交税费-预缴增值税16 最后一步分录不平,现在就是还差16万,是我抵扣的进项税16万,这该怎么处理?
老师:我们收到建筑公司预付货款300万,他们对公打进款来,我们是一般纳税人,做交投石头表土买卖,我们交投给我们进项税额3 %,我们开出13 %,这样我们增值税是不是要交30万?附加税要交多少?
老师,这种二手车发票如何申报销项税
一般纳税人的商贸企业,就是销售电器的,购进的发票是专用发票,数量必须对应销售的数量吗,如果认证进项发票,要怎样计算认证的发票呢
我公司车辆出交通事故,我公司付了施救费53700元,对方给我公司开了发票,专票,不含税金额50660.38元,进项税额3039.62元,我公司垫付诉讼费595.25元,对方的责任,后期对方公司保险公司赔付我公司施救费53700元,货物损失费1920元,诉讼费595.25元,这个业务流程的会计分录怎么做,施救费的进项税额是否可以抵扣?
老师好,请问我公司是小规模纳税人,符合营改增之前老项目的不动产租赁,增值税5%减按3%开具,但是出纳3月开了一张5%的租赁发票,请问怎么处理?
老师:单位同事现在拿来去年12月的6000多的招待费,发票,今年可以给报吗,
老师,运输公司,餐费发票怎么入账,司机路上吃饭的。
工商年报,如果“网站或网店信息”“股权变更信息”“对外投资信息”都没有,还用填吗?
老师您好请问申报年度企业所得税纳税调整项目表里面关于财务费用-手续费23行,其中也账载金额栏,税收金额栏,调增金额栏,请问财务手续费填在账载金额和税收金额栏吗?
老师,请问辞退员工的补偿金,一般记的费用科目,设什么名字的明细?
工资冲暂估分录怎么做