同学你好 只是代收代付吗

老师,我们是一家商贸公司,客户给我们付款运费,我们在付给铁路?中间没有利润,就是代付运费?怎么做账呢?还有就是我们用别人户发货,我们给他钱,他不给我们开票,我得怎么做账啊?
我们给客户叫了物流发了货,我们付给物流公司运费(物流开票个我们),客户把运费付给我们(我们不开票给客户),我们收的运费比付给物流公司的多,而且物流公司是几个月结算,物流开票给我们的单位也不确定,我现在收到客户的运费怎么做账?
老师就是我们卖货出去,我们是不包运费的,客户就给钱给我们让我们代付一下运费,但是不需要开在票里面,老师这个运费的进与出要做账吗/
我公司用对公账户给供应商对公账户付款,供应商已开过来发票,其中物流运费他们用他们物流公司的账户开局的发票给我们,但是我们付款全部都打的一个账户,也没有要求我们分开打款,收到货运发票该怎样做账呢
老师好!我们的运费是鞍山宝得代付运费,货款和运费,我们都付给鞍山宝得.发票是开给各客户,账务处理怎么做好呢?
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
小规模,对方开給我们公司的票,税务后台能不能监控
老师,您好。购进机器设备一台,本来打算做固定资产,后企业用不上,直接卖了,增值税一般纳税人。销售税率是多少,这台机器设备,我们并没有取得发票。可以按简易计税开票吗
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?
租金合同预收款,收多了,租户都没有了退不了,能入营业外收入吗?需要确认增值税吗?适应政策文件或准则哪个条款
我们挂靠在别人家10万的小活,算印花税的时候是 -10*3+10*0.975*3,请问这是什么意思,怎么计算的
老师高速etc龙门架上安装的激光灯也要走固定资产吗
老师 ,请教几个问题了 1用了以前年度损益科目,调几年前的账,比如补记几年前的一笔费用,还需要更正错误当年和后续年度的企业所得税汇算申报表吗。比如更正2019的,需要连续更正19到23年度所得税汇算申报表嘛。不涉及增值税和附加。只是补记个费用 2如果是账务多记漏记或者记错,非税会差异,上年或前几年前出错的 ,是要把几年的财务报表都要反结帐修改 ,再在申报系统更正所有财报和汇算申报表吗?还是只是修改上一年末资产负债表期末数,和本年年初起初数,修改财报不用修改财务软件的财报吗,自动生成的,改不了。是指修改申报系统的财报吗?或者不用更正财务报表,要改的话改什么表。
是的,老师,第一个是代收代付
第二个就是我们买别人的户,我们给他钱付运费,还有服务费,可是我们给客户开服务费发票,他却不能给我们开发票
没有发票没法税前扣除
可是我给别人开发票了啊
同学你好 你付出去的得有发票
我只是代收代付的,可是代收的发票我给开了收入,我付出去的钱没给我发票,那我应该怎么处理?
同学你好 代收代付开发票不通过你的
是我收的,我们跟对方签的合同,他们就要我们的票,可是是别人帮我们运的,他们不给我们开票
同学你好 你签的合同就不是你代收代付的呀