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老师,我把这几张高铁票在4月抵扣了,但是5月才对公转的账,我应该怎么做账呢?

老师,我把这几张高铁票在4月抵扣了,但是5月才对公转的账,我应该怎么做账呢?
2023-05-31 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-31 15:09

出差的业务吗?如果是的话,借销售费用、差旅费、 应交税费、应交增值税进项 贷其他应付款

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快账用户2762 追问 2023-05-31 15:10

是的,出差的业务

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齐红老师 解答 2023-05-31 15:12

你好,按照上面的来就可以了。

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快账用户2762 追问 2023-05-31 15:22

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-05-31 15:23

不用客气,工作愉快。

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出差的业务吗?如果是的话,借销售费用、差旅费、 应交税费、应交增值税进项 贷其他应付款
2023-05-31
直接转出计入差旅费
2026-02-06
你好,是在四月的时候先入账
2024-05-27
四月份以后,然后五月份进项转出申报的时候填写附表二20行,然后六月份重新开的吗?
2024-06-19
你好 这个没关系的哈 你直接勾选就可以的哈 不需要做什么账务处理的 可以直接抵扣了的
2024-04-08
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