住宿专票可以抵扣,餐饮专票不可以
老师,差旅费报销只有来回车票,没有餐饮费和住宿费,能入外账吗?公司是一般纳税人,车票可以抵扣的。 合理么?
差旅费报销问题,按公司标准报销住宿和餐费可以税前扣除吗,没有发票。2.按照公司标准餐费没有发票,住宿有发票,可以按公司的标准扣除吗
甘老师,公司规定差旅费补助住宿、餐费还有下井费是每天200元,有的单位包住,多数没有住宿费发票,差旅费报销单上只有来回的车票和过路费,这样报销符合税法规定吗?学堂有的老师说差旅费补助不能超过当地公务员标准(江苏徐州)网上查有的规定没有住宿费就不给差旅费补助,还有下井费是应该记入福利费吗?请老师指点,谢谢!
老师,差旅费-住宿,和交际应酬费-餐饮。这两个开来的是增值税专票可以抵扣销项税吗?
请问一下老师们,公司派员工去出差,但是由于疫情缘故,出差回来需要隔离,隔离期间的住宿费和餐费都可报销,请问一下这个出差隔离期间的住宿费和餐费应该计入福利费,还是差旅费呢?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
那交通费呢,比如火车票
那交通费呢,比如火车票
火车票可以抵扣,计算抵扣
9%吧 老师 对吗
是的,按照9%计算抵扣