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老师我们工程结算后,发现对方发票开多了,现在就多余发票对方开红字,我方现在收到红字发票后是这样做吗 借:开发成本 -100 应交税费-应交增值税-进项税 -10 贷:预付账款 -110

2023-05-31 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-31 16:29

你好,可以的,可以这样做。

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快账用户1437 追问 2023-05-31 16:51

老师我看有人说不是 应交税费-应交增值进项税(红字)而是 应交税费-应交增值税-进项税额转出(红字)

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齐红老师 解答 2023-05-31 16:56

你好!2种方法的结果都一样

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快账用户1437 追问 2023-05-31 16:58

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-31 16:59

你好!不用客气的了

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你好,可以的,可以这样做。
2023-05-31
借应付账款、 借主营业务成本、负数 贷应交税费、应交增值税进项转出
2022-08-29
借管理费用 负数,进项税额 负数,借银行,重新做 ,借管理费用 贷银行
2021-03-18
您好,您的分录是对的呢
2020-09-22
同学, 我提交红字信息表给对方!对方开红字发票!需要给我一份吗: 同学,这个是需要给你一份的。 收到蓝字发票与原来发票金额不一样和收到正常发票做账可以不 :这个为什么会不一样呢 同学?
2021-08-02
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