同学您好,你好, 是不可以的,要入招待费的

老师你好! 我公司购买了酒店,楼下的 出租出去,收房租,开票出去。除了增值税,还要交什么税呢? 那么我们购买这个酒店的进项是否能抵扣我们的销项呢?装修取得的进项也能抵扣销项吗?如果可以抵扣,有没时间,金额限制呢?
你好老师,我们贴着自己logo的礼品赠送给客户,要开发票,还得另外出9个点儿,才能给专票。 我礼品当宣传费,是不是不能抵扣进项了 如果我抵扣进项是不是还得销售时再开发票,又得交13个点儿
你好老师,我们贴着自己logo的礼品赠送给客户,要开发票,还得另外出9个点儿,才能给专票。 我礼品当宣传费,是不是不能抵扣进项了 如果我抵扣进项是不是还得销售时再开发票,又得交13个点儿
请问老师,公司买了几瓶白酒赠送客户,收到的是专票,进项税金不能抵扣,那么在申报增值税时,应该在本期进项税额明细里选择免税项目转出进项税金?
老师,你好,公司买一大批白酒送客户能不能进去业务宣传费,进项税额能不能抵扣,所得税能否扣除
老师 企业所得税里面填写的已计入成本费用的职工薪酬包括工资 社保么?还是只是工资? 实际支付的应付职工薪酬也是工资和社保么?
红冲一张红冲的凭证怎么做账呢
小规模免交的增值税要做什么分录
这是什么意思 在哪填写啊 老师
老师,2022年6月购买固定资产300万,10年,半年折旧15万,会计上平均折旧,税法上一次扣除300万折旧,汇算清缴纳税调减金额哪里填多少2850000???
公司注册资本20万,有A和B 2个股东,A占比70%,实缴14万,B占比30%,实缴6万,现在B要退出,把30%的股权转让给A,公司当前一直亏损,所有者权益余额3万多,现在股权转让协议上转让价格我们按照3万多*30%的价格转让给A,但是税务局要求我们不低于实缴的6万转让,这个要怎么跟税务局沟通呢
老师,我们公司租赁村集体资产,对方固定资产资产说是2012年建的,给我开5个点的进项票613万,那么我在出租经营菜市场是按几个点确认销项税啊?
残保金上年在职职工人数是不是12个月的平均数,还是取最后一个月的?
12万的货车,可以直接走费用,不走固定资产科目?
淘宝,交易成功,给客户退部分款。这个账务怎么处理
老师,不能进销售费用吗
老师。印上公司名称,定制的那种呢?
同学您好,你好,也行的,这种情况也可以,看来,您的水平很不错。
进销售费用是不老师
同学您好, 这种可以的, 没问题
谢谢老师
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)