你好,稍等,马上回复
某企业20x5年8月份发生以下经济业务。(1)3日,仓库发出甲材料100000元,其中80000元用于A产品的生产、20000元B产品的生产;发出乙材料80000元,其中75000元用于B产品的生产、3000元用于车间般耗用、2000元用于行政管理部门维修耗用。(2)6日,以现金支付车间机器维修费300。(3)8日,以现金购买办公用品600元,其中车间领用100元、行政管理部门领用500元(4)11日,以银行存款支付本月水电费5000元,其中车间耗用4000元、行政管理部们耗用1000元。开出转账支票一张,号码2854561。(5)31日,分配本月职工薪酬:生产工人薪酬25000元,其中A产品10000元、B产品15000元;车间管理人员薪酬3000元;行政管理人员薪酬8000元。(6)31日,从银行提取现金36000元,开出现金支票一张,号码2009231,准备发放职工薪酬。(7)31日,发放本月职工薪酬。(8)31日,以银行存款支付本月电话费了900兀,其中车间1300元、管理部门2600元。开出转账支票一张,号码2854566。(全部写会计分录)
(1)仓库发出材料,用途如下:A产品耗用6000元,B产品耗用4000元,车间一般耗用2700元,厂部一般耗用1200元。(2)开出现金支票,提取现金5000元,以备发放工资。(3)以现金发放上月工资50000元。(4)月末分配本月工资费用,其中:A产品生产工人工资20000元,B产品生产工人工资14000元,车间管理人员工资12000元,厂部管理人员工资8000元。(5)购买厂部办公用品500元,以现金付讫。(6)以现金支付本月车间设备修理费900元。(7)用银行存款3600元支付本月车间水电费。(8)计提本月固定资产折旧,其中车间折旧额1200元,厂部折旧额550元。(9)将本月发生的制造费用分配转入"生产成本"账户。(按产品生产工人工资比例分,分配率保留两位小数,最后金额保留整数,要求:写出制造费用的分配过程)(10)上述A产品100台、B产品60台,均已全部完工人库,结转其成本。(A、B产品均无期初在产品)
(1)仓库发出材料,用途如下:A产品耗用6000元,B产品耗用4000元,车间一般耗用2700元,厂部一般耗用1200元。(2)开出现金支票,提取现金5000元,以备发放工资。(3)以现金发放上月工资50000元。(4)月末分配本月工资费用,其中:A产品生产工人工资20000元,B产品生产工人工资14000元,车间管理人员工资12000元,厂部管理人员工资8000元。(5)购买厂部办公用品500元,以现金付讫。(6)以现金支付本月车间设备修理费900元。(7)用银行存款3600元支付本月车间水电费。(8)计提本月固定资产折旧,其中车间折旧额1200元,厂部折旧额550元。(9)将本月发生的制造费用分配转入"生产成本"账户。(按产品生产工人工资比例分,分配率保留两位小数,最后金额保留整数,要求:写出制造费用的分配过程)(10)上述A产品100台、B产品60台,均已全部完工人库,结转其成本。(A、B产品均无期初在产品)
做出会计分录(不考虑增值税)。1.购买机器一台,价款为62000元,开出转账支票支付。2.购买原料1000kg,总金额为30000元,货款尚未支付,材料尚在运输途中。3.收到投资者投入机器设备一台,价值120000元;收到投资者投入现金支票一张,金额为160000元。4.销售自产的产品一批,价款780000元,货物已经发出,款项尚未收到。5.购买办公用品,支付现金500元。6.银行转账支付某广告公司广告费10000元。7.计算分配职工工资,共计80000元,其中:生产工人62000元,车间管理人员工资8000元,厂部管理部门人员10000元。8.领用材料9200元,用于生产产品;领用材料300元,用于车间修理机器。9.结转产品销售成本550000元。10.月末,计提固定资产折旧费5000元,其中厂部固定资产折旧1200元,生产车间固定资产折旧3800元。
某企业20×5年8月发生以下经济业务。(1)3日,仓库发出甲材料100000元,其中80000元用于A产品的生产、20000元用于B产品的生产;发出乙材料80000元,其中75000元用于B产品的生产、3000元用于车间一般耗用、2000元用于行政管理部门维修耗用。(2)6日,以现金支付车间机器维修费300元。(3)8日,以现金购买办公用品600元,其中车间领用100元、行政管理部门领用500元。(4)11日,以银行存款支付本月水电费5000元,其中车间耗用4000元、行政管理部门耗用1000元。开出转账支票一张,号码2854561。(5)31日,分配本月职工薪酬:生产工人薪酬25000元,其中A产品10000元、B产品15000元;车间管理人员薪酬3000元;行政管理人员薪酬8000元。(6)31日,从银行提取现金36000元,开出现金支票一张,号码2009231,准备发放职工薪酬。(7)31日,发放本月职工薪酬。(8)31日,以银行存款支付本月电话费3900元,其中车
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。