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老师,交残保金和收到退的残保金怎么做账?

2023-05-31 21:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-31 21:44

(1)提取时借:管理费用--残保金贷:其他应付款--残保金(2)上交时借:其他应付款--残保金贷:银行存款(或现

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齐红老师 解答 2023-05-31 21:46

退的:借:管理费用--残保金负数借:其他应付款--残保金贷::其他应付款--残保金借::银行存款(或现

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(1)提取时借:管理费用--残保金贷:其他应付款--残保金(2)上交时借:其他应付款--残保金贷:银行存款(或现
2023-05-31
借,管理费用-残保金 贷,银行存款。
2023-03-21
同学,你好 你确定没有缴纳吗?
2022-05-12
同学,你好 借银行存款,贷其他应付款, 借其他应付款,借管理费用负数
2023-06-27
借银行存款,贷其他应付款, 借其他应付款,借管理费用负数
2023-06-05
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