你好,借银行存款,贷应付账款就可以了。

老师,我们之前给对方付了100万,我们当时做了借预付款,贷银行存款,但是现在对方给我们开票开了了120万,冲之前预付款就是借预付款100万,贷主营业务收入,应交税费-进项税,多了20万,这笔20万应该怎么做账呢
老师,我们向银行贷款100万,银行要求我们做存款业务,股东个人拿100元在银行开卡做存款业务,银行冻结10%的款,相当于10万元,1年后解冻才可以使用,银行放款100万给我们之后,我们就银行转账给股东10万,这些分录要怎么做呢
付款银行,借银行100,贷应付100,分录写错了,现在做了原路红冲,正确分录,现在科目余额表借方有余额,如果不做错的话,借,固定资产100,贷应付账款100,借应付账款100,贷银行100,这样我的应付账款余额应该是0啊,现在应该怎么处理啊
我们与一家往来单位之间,我还欠他30万的应付款未付,但在12月份这家单位向我们借走了100万,这100万是做借:应付账款100万,贷:银行存款100万,还是应该要怎么做?谢谢老师指导
老师,我们帮人家付的固定资产100万,现在把钱还给我们,之前做的分录 应付账款 100 银行存款100 现在分录怎么做啊
复制开票开具的发票选择的是已反馈的外径证,预缴税选不了,怎么预缴
公司注册在上海,油卡可以给安徽亲戚车子用吗?不是公司业务,就进账抵税,有税务风险吗?
老师,两人合伙做加工,另外一个人不知道投入了多少钱了,咋弄?她光算人家给咱的加工费,之后她又付了材料款了,人家说这也是她的投入,咋给她解释?
老师,养殖企业的,当期存栏的羊,都会产生料工费,怎么讲料工费分摊到每只羊成本里?
请问老师个体户怎么查询才知道是否需要报工资税呢
老师好,购置固定资产类的是计入经营成本还是哪个科目,抵扣当期的利润吗
老师,内账,两个人合伙做加工,之后他们按银行流水的收入减去支出就是利润,这个咋跟他们解释? 那么算利润他最后还要加进的原材料的成本,也对是吧?咱正常内账库存原材料不算利润里是吧,只是破产清算才算是吗?我只是觉得他们弄的怪怪的,光感觉哪不对
老师,我想问下,我们出口企业,2025年我还有12月份的500多万的报关单留在了2026年1月份开了,导致2025年确认收入少了,但是我2025年年初还有,200多万是2024年的12月份报关单,当时因为报关单出来晚,开到了2025年,现在我想调整2025年收入,所以将开在2026年的报关单500万,减去开在2025年年初的报关单200多万差额进行调整汇算时收入,请问可以吗?要是税务问我该怎么怎么解释
老师,内账,两个人合伙做加工,之后他们按银行流水的收入减去支出就是利润,这个咋跟他们解释?
老师,新年好。请问公司购买土地,建设厂房时采购的原材料和相关费用算经营成本吗,在计算经营利润时是不是要算上这部分。谢谢!
老师,你的意思,只要借贷方向相反,这个账就平了是吧,
你好是的。就这样就可以了。
假如是电子承兑呢 借应付账款 贷应收票据 我们帮人家付了10万 人家还给我们不一定是承兑 借承兑或者银行存款 贷应付账款 这样吗
你好,你可以借其他应收款 贷应付账款
借应付账款 贷应收票据 这个是之前做的分录 现在在做这个 借其他应收款 贷应付账款 这个可以平吗 合并起来就是 借其他应收款 贷 应收票据
你好,这种不要合起来,因为合起来就不清楚过程了。
不是合起来做账,我的理解是合起来就不平了,
总要理解这个老师做的分录平不平是吧
你好,你做了前面两个之后,你还要最终收回来,这个钱才会平的 相当于你付出去了,然后还没有收到,就记了其他应收款。 等最终收到再评。
合并起来就是 借其他应收款 贷 应收票据,这个是我自己理解的
目前只做了一个分录 借应付账款 10万 贷应收票据 10万 现在把这个账做平怎么做呢
老师,我们帮人家付的固定资产100万,现在把钱还给我们,之前做的分录 应付账款 100 银行存款100 现在分录怎么做啊 你现在是又发生了什么业务?
还是这个一个意思啊 只不过这次不是用的银行存款付的 用的应收票据付的 目前只做了一个分录 借应付账款 10万 贷应收票据 10万 现在把这个账做平怎么做呢
之前银行存款借方相反做分录,可是这个是应收票据付款的,也是借贷相反吗?人家还的不是应收票据啊
借应付账款 10万 贷应收票据 10万 现在把这个账做平怎么做呢? 这个要看后面又发生了什么业务,比如是不是收回了钱?是怎么收的
收的有银行存款 应收票据等等一些,我该怎么平账呢
有好几笔账,也不是一下子付的正好,要拆开来
现在都平账了,
都收回来了
你好!借银行存款/应收票据等 贷应付账款