你好,借银行存款,贷应付账款就可以了。

老师,我们之前给对方付了100万,我们当时做了借预付款,贷银行存款,但是现在对方给我们开票开了了120万,冲之前预付款就是借预付款100万,贷主营业务收入,应交税费-进项税,多了20万,这笔20万应该怎么做账呢
老师,我们向银行贷款100万,银行要求我们做存款业务,股东个人拿100元在银行开卡做存款业务,银行冻结10%的款,相当于10万元,1年后解冻才可以使用,银行放款100万给我们之后,我们就银行转账给股东10万,这些分录要怎么做呢
付款银行,借银行100,贷应付100,分录写错了,现在做了原路红冲,正确分录,现在科目余额表借方有余额,如果不做错的话,借,固定资产100,贷应付账款100,借应付账款100,贷银行100,这样我的应付账款余额应该是0啊,现在应该怎么处理啊
我们与一家往来单位之间,我还欠他30万的应付款未付,但在12月份这家单位向我们借走了100万,这100万是做借:应付账款100万,贷:银行存款100万,还是应该要怎么做?谢谢老师指导
老师,我们帮人家付的固定资产100万,现在把钱还给我们,之前做的分录 应付账款 100 银行存款100 现在分录怎么做啊
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,淘宝、拼多多、抖音的商家后台的app电脑版在哪里下载?
采购垫付购买了了3个测速仪有普票,有付款截图,没有合同怎么打款给采购呀
老师,什么是出口抵减内销应纳税额,哪部分金额要计入这个科目
老师,你的意思,只要借贷方向相反,这个账就平了是吧,
你好是的。就这样就可以了。
假如是电子承兑呢 借应付账款 贷应收票据 我们帮人家付了10万 人家还给我们不一定是承兑 借承兑或者银行存款 贷应付账款 这样吗
你好,你可以借其他应收款 贷应付账款
借应付账款 贷应收票据 这个是之前做的分录 现在在做这个 借其他应收款 贷应付账款 这个可以平吗 合并起来就是 借其他应收款 贷 应收票据
你好,这种不要合起来,因为合起来就不清楚过程了。
不是合起来做账,我的理解是合起来就不平了,
总要理解这个老师做的分录平不平是吧
你好,你做了前面两个之后,你还要最终收回来,这个钱才会平的 相当于你付出去了,然后还没有收到,就记了其他应收款。 等最终收到再评。
合并起来就是 借其他应收款 贷 应收票据,这个是我自己理解的
目前只做了一个分录 借应付账款 10万 贷应收票据 10万 现在把这个账做平怎么做呢
老师,我们帮人家付的固定资产100万,现在把钱还给我们,之前做的分录 应付账款 100 银行存款100 现在分录怎么做啊 你现在是又发生了什么业务?
还是这个一个意思啊 只不过这次不是用的银行存款付的 用的应收票据付的 目前只做了一个分录 借应付账款 10万 贷应收票据 10万 现在把这个账做平怎么做呢
之前银行存款借方相反做分录,可是这个是应收票据付款的,也是借贷相反吗?人家还的不是应收票据啊
借应付账款 10万 贷应收票据 10万 现在把这个账做平怎么做呢? 这个要看后面又发生了什么业务,比如是不是收回了钱?是怎么收的
收的有银行存款 应收票据等等一些,我该怎么平账呢
有好几笔账,也不是一下子付的正好,要拆开来
现在都平账了,
都收回来了
你好!借银行存款/应收票据等 贷应付账款