好,是的,可以调到往来科目。

老师我想问一下跨省地址迁移,合伙人报表实收资本需要交印花税,现在跟税局那边确认了,不要缴的话就调出来,我可以调到每个合伙人个人往来科目吗
我是一家精神病专科医院,现在住院收入都是按床日制确认医疗收入,不管病人发生多少费用,除了自费病人,不然都是1天100元的标准拨付,病人不需要出钱了,请问我确认住院收入是每个月按医保局出院结算的表确认收入(因为年底需要进行跨年清算的,我们会自动剥离跨年收入是多少计入到2024年12月,),还是自己内部按当月在院住院病人的床日数确认收入,如果按医保局每月出院结算的金额确认收入,会产生前期收入少,12月收入大,每月的收入和成本不相匹配,导账12月收入高,如果按第二种确认,每月收入和成本相匹配,但是内部统计的床位收入,有时候会跟医保局实际结算会有点误差,就是不是很准确,但年底也可以比对调整一下,请问哪种方式税务局要认可?
合伙企业合伙人之一做汇算清缴的时候才发现纳税调整项目明细表里41行合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额账载金额填写0。(2024年我没有确认投资收益),现在的问题是如果按照税收金额全部调增金额比较大,跟领导报的预算税款差好几万。有什么补救办法吗?朴老师之前回复过:不过,如果存在符合会计准则规定的特殊情况,如在2024年年末已经满足收入确认条件,但由于某些原因在2025年1月才实际进行账务处理,这种情况下则应根据具体情况判断是否可以将该金额调整到2024年的账载金额中。怎么样可以证明满足收入确认条件呢?朴老师在的话回复一下吧。或者有经验的老师帮忙回复一下,有点着急,谢谢了。
找朴老师解决一下问题,谢! 1、个税本应是个人承担的,外账做账时通过现金科目来收回个税那部分现金,但实际我们公司承担,不需扣除个人部分的, 所以,我建议做到营业外支出这个科目,借:营业外支出,贷:应交税费-应交个人所得税 2、个税的部分调整到营业外支出,这部分费用汇算清缴时要转出交税吗? 3、库存大,可以做盘亏吗? 盘亏部分需要进项税额转出,是否需要有依据,证明材料的,可以做个盘点表,盘亏了,有上级领导签字?
老师,现在一公司需要转让股权,我看了一下股权转让个税收入计算方法: 股权转让收入(我们这里税局是认资本负债表上所有者权益*投资比例) - 实际出资额 - 合理费用 = 应纳税所得额 应纳税所得额 × 20% = 应缴个人所得税 现在股东都没有实缴,看这个公式 看,交了后相应地个税就会减少。那我现在可不可以交,过几个月再转,这样就可以少交个税? 如果只有一个股东实交(注册资金500万,该股东占股30%),那交的前后算下来个税差异会很大(我们现在所有者权益是200万,实交之前是200*30%*20%=12万,实交之后(350*30%*-150)*20%是负数了,就不用交了。这样可行不?
老师,发票显示一共买了有10035件商品,但入库单只有9918,差额117说是可能直接从供应商发样品发走了,那我做账入库多少库存商品?直接发走的样品怎么办?
劳务外包合同交印花税吗?
老师您好,请问一下,对公短信服务费和结算卡年费,计入办公费还是财务费用-手续费合适
建筑业一般纳税人,跨区域涉税事项报告表的反馈表是不是只要在外经证的有限期内反馈都可以的?
老师,那个初级经济法里面讲的那个档案馆,是个啥?我现实里上班,怎么没有见过?
老师好,小规模贷款公司账务税务有哪些注意情况,即将面试一家贷款小公司 两外,贷款公司的利息收入计入的科目是主营业务收入科目么,为什么有的是计入的利息收入。 谢谢
老师,去年12月份计提工资和年终奖,但今年才发放,请问企税那里实际支付职工的应付职工薪酬需要把这12月份的工资和年终奖加进来否
老师,公对私打款是不是很敏感?公司经常公对私付税点这样会有什么风险?该如何避免这种风险?
老师,商贸出口企业,货报关了,老外把运费打给了我们,这笔运费要视同内销交增值税吗?
建筑业,一般纳税人,有好多小项目,也开了好多外经证,想问一下,外经证现在是自动报验,那什么时候需要填外经证的反馈表?这么多的外径证要怎么管理才好?
这样不会在需要提什么资料了吧
你好,您就按税务局那边的要求处理就行。
税局那边调到哪个科目没有明确说
你好,调到其他应付款科目。