直接收的现金,借方直接用现金。如果没有收到钱用应收账款,后面收到钱了。再转到银行存款科目,借银行存款贷应收账款。

老师,我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款,支付时借其他应付款贷银行存款,这样可以吗,是服务行业的
员工收到客户现金4万元,然后通过个人银行转入公户,产生手续费,这样的操作合理吗,分录可以这样做吗: 借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 手续费 贷:库存现金
老师,应收账款已经设明细科目了,但是收到的是现金或是银行,可以不通过这个应收明细科目,直接做收银行或是现金可以吗?比如:收到张三货款:借;应收账款-张三,贷:主营收入;借:银行/现金,贷:应收账款-张三;可以直接做分录为:借:银行/现金,贷:主营业务收入。这样可以吗?
文旅企业,主要营运景区等。因为有部分公益类项目有财政渠道拨付专项使用的资金。请问收到的时候是不是直接:借记银行存款-专户、贷记其他应付款-专项资金。开销的时候:借记成本费用类科目、贷记银行存款-专户,然后再借记其他应付款-专项资金、贷记成本费用类科目(反冲)。如果未收到资金需垫付时,可以先借记其他应付款-专项资金、贷银行存款。收到资金后在归还专户资金,然后按前述方法操作吗?
直接主营业务的收入放到库存现金,嗯,这样做分录也是可以的吗?如果借记其他应收款以后,这笔款项要归到哪里去号还得转到银行存款吗?
软件企业自行研发软件用于销售,涉及的会计分录有哪些
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价,能不能一张票开一年的租赁费,如果可以的话租赁单价就变了,这样可以吗?还是必须一个月一个月开。
问个问题 稳岗返还是不是要交税来着
老师,试用期2个月,是要强制买社保的吗
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
发票已开,后期款少收了175元,等于销售折让了175元,这个175元怎么账务处理
老师专管员说让我们按照净额法来汇算,这是什么意思
老师,请问年终奖要不要并入社保扣除基数里面的?具体分录怎么做?
老师 ,有别的老师过来我们公司的打车费计什么 科目