你好,本身这个抵减的金额就是借方,不需要做账

老师,2022年交2021年的企业所得税怎么做会计分录?小企业会计准则
小规模纳税人2021年所得税分录没有做,2022年的时候交2021年企业所得税的会计分录怎么补做,(小企业会计准则)
小企业会计准则,办了一个往年所得税抵欠。会计分录怎么做
小企业会计准则,补缴上一年度企业所得税26.27元,怎么做分录?
上一年度所得税计提多了,怎么做分录,小企业会计准则。
老师您好,请问现在进项发票抵扣有时效性吗
外贸企业提交退税金额225元,这个退税金额需要调整成本金额吗
有报小规模纳税人各种税种的模板吗
请问老师,建筑公司支付的挖机租赁费是计入“工程施工—合同成本—机械租赁费”还是“机械作业”?
免退税商贸行业同时也有国内销售,已经提交退税,如果增值税申报表没有留底税额,还会退款吗
公司买的车辆,这月刚好满4年整,现在想买新车,4s店说旧车卖给个人的话,公司只需要按5%征收增值税,是这样的吗 老师
发票全额开100,因使用优惠卷实付金额97眼员工按什么金额为报销合理
公司买的车满4年再卖给个人还需要交税吗?
老师你好,印花税从23年开始就没有交,需要去补交吗
你好,想咨询一下,我们公司贷款购了一批车款,当时我入账是借,应付账款-供应商,贷,应付票据,银行承兑汇票,同时从一个账户转入保证金账户一笔保证金,(每还一台车款,银行可能内部释放一定比例的保证金,但是我们账户金额不变,没有记录,只会在银行优盾付款界面显示可用保证金额度)现在是我要还其中一台车的车款时,银行直接从保证金额度抵扣了车款,银行账户,保证金账户,票据金额都没有变化,应该就是银行内部划转了抵扣车款,我现在没有实质的银行流水记录,我该怎么做账?
我抵欠的时候怎么做
借:应交税费-所得税 贷:银行存款 今年少交,以前多交就平了
不需要把之前计提的所得税红冲吗?抵欠的时候借应交税费贷什么
你以什么东东抵缴欠款的?
是税务局退我们留到以后抵扣。怎么会贷银行存款呢
你说的是增值税还是所得税抵扣?
小企业会计制度,以前年度多交了所得税,现在办了一个抵欠。会计分录怎么做
比如多交 100 借:应交税费-所得税100 贷:银行存款100 这次 借所得税费用120 贷应交税费-所得税120 呢么这次只交 借:应交税费-所得税20 贷:银行存款20
以前年度多交是计提了的,现在需要红冲以前多计提还是不管他,现在交好多计提好多?
借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润