在具体的什么问题。

老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
老师,员工没有建行工资卡,我对公账户是建行,他有邮政银行卡可以给他发工资吗?
老师,数据透视表的单价如何让它不求和?而且按行顺序排放
不良资产处置的账务处理怎么做
老师你好 我们是一般纳税人,本月截止到现时为止开出发票约30万元,收到进项票约5.1万元,还欠进项票约24.9万左右,进项严重不够啊[捂脸]需要交增值税约3万左右,并且税负过高也会有什么税务风险?
老师,麻烦问下,小规模公司租给我们办公室,可以开专票吗,税率是3%吧,谢谢
郭老师您好!上次问的其他应收款是46其他应付款是1499怎么冲平了呢
你好,都是同一个客户是吗?借其他应付款,贷其他应收款46。
郭老师您好!是同一个人的
那你看一下其他应收款是借方余额,其他应付款是贷方余额吧,如果是的话,按照上面的来就行。
这两个科目对冲一下,然后选最少的那个金额。
是的其他应收款在借方46其他应付款在贷方1499,那是借:其他应收款46贷:其他应付款46是这样做吗?
返了其他应收款在借方,你结转的时候,它还在借方,它不就增加了。
借:其他应付款46贷:其他应收款46是吗?那1499减46等于1453元,1453应该怎么冲平?
是的,充不平,他一直有余额,你不够充的。
其他应付款是公司应该付款给他的吗?
那就表示你们单位欠了人家的钱,剩下的你还钱就行。
借其他应付款某某1453贷:库存现金1453这样可以吗
可以的,可以这么做的。
郭老师摘要怎么写
付某某欠款就可以。
郭老师您好!两笔的摘要都是这样写吗?
第一个科目对冲,第二个付某某欠款。
第一个摘要就写其他应收款和应付应付款对冲是吗?
对的,是的,是这么做的。