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老师,上月我们暂估入库,供应商填错了。本月发票跨期回来,直接生成正确的供应商往来,可以不?有什么风险或者应该怎么操作呢

2023-06-01 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-01 16:57

同学,你生成新的,然后红冲之前的错误

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相关问题讨论
同学,你生成新的,然后红冲之前的错误
2023-06-01
等于直接全部当利润了。可以这样处理的。
2022-04-27
你好,建议可以用预付账款这个科目,这样区分更直观。 发票没有到,你可以暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 这样你后面看明细账就能知道了
2022-04-16
账面不需要处理,只是汇算清缴调增
2024-04-17
再补上一个,借原材料暂估入库, 贷原材料90的
2025-02-12
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