您好 个人挂靠您单位 建筑修缮清包劳务一般是开具3%征收率发票 挂靠是违法行为
老师您好,我们是一家外商独资企业,之前结汇付了一笔服务费,正常结汇需要给我方的银行对方提供合同+发票的,但是对方公司A的发票因为当地税务局稽查,一直开不出来,但是对方的关联公司B能开出发票(业务性质都是一样的,只是B公司的所在地不一样)。现在银行的建议是:我方、A公司和B公司签三方协议,证明A/B是关联公司,然后业务转由B公司处理并开票,因为银行说这个资金不能从A回流给我们,否则会有虚构合同骗取外汇的嫌疑。请问银行的建议可行吗?会不会有三流不一致的风险?
老师好,我们是建筑公司一般计税山东分公司,项目在山东,挂靠2公司,属于北京总部,2公司, 合作模式属于EPC+F模式 ,招标 采购 施工 ,具体财务不是很清楚,现在有这么个问题,我1公司中开城投和2 公司 还有个3属于联合体形式 ,2公司和建设单位签订棚户区改造项目,老师领导问我,在材料采购环节,关于税收,和2对接有需要注意的吗?老师比如供应商给2公司开票,我1掌握这个成本,关于税这块,发票是否合规,我这边需要注意吗 ?有什么意见吗?还有我和2财务对接,怎样明确这个责任,这个把控该有谁来吧我,比方说对方给了这个票,我传递给2公司,我需要注意什么,如果不合规,还由我1来出门对接,采购材料税率是从高还是从低,我们1给3.5 管理费给2公司。我财务注意那块老师能给详细说说吗?怎么给领导汇报
我们是勘察施工方,以前签订的都是不含税合同,工程款都不给的,只是拿房。现在甲方那边账目全部要整理,都要发票,但是是不含税工程款,款项也没有收过,现在要解决这个发票问题,最主要就是税额,要是转款到我们公司开票的话要14%的税,甲方不接受,但是让我们承担税金的话肯定也不行,这个步骤不完成,房子那里的手续又没法走,还差75万的工程款额度要解决发票问题。甲方财务提到走劳务的话税率更高 ,建议最低的税率是我们老板个人去开工程发票,1.5%的税,是最便宜的 虽然说1.5%是很诱人,但是我不知道这个办法的可行性如何。开这个票需要什么样的流程以及资料,会不会有风险,对于个人有没有影响 私人老板,挂靠勘察单位
您好老师,某自然人和我们建筑公司签订挂靠协议,他未对我们公司开具任何劳务费发票,我们之前已经支付给对方一部分钱了,剩余未支付的钱里面我们领导说要扣除掉实际劳务费发票的税金,因为对方一直未提供过发票所以我们扣除劳务费发票的相关税金。这个要求合理嘛?还有我们之前向对方这个自然人也就是包工头支付的钱是直接打到这个人卡里,然后他再自己发钱给他雇佣的工人,那我们是否需要替这个包工头申报个税?之前会计一直没有替对方申报个税过,我们公司是否会担法律责任,申报个税的话对方没有提供给我们工资单,我们没法按实际人情况来,假如给包工头打款200万,申报个税时就把200万都加在这个包工头身上吗?
您好老师,我们是建筑公司,某自然人以个人名义和我们公司签订修缮修理类挂靠协议,对方需要对我们提供具体多少税率的劳务费发票呀?是不是对方只能去税务局开。这种修缮修理类的挂靠协议在法律上是否承认生效。
老师,我们是私立学校,一年学费是8500,国家规定是免税收入,但是税务局说我们超计划招生,超计划部分要征收增值税,那我交税的话8500是含税价还是不含税价
老师,我们是一般纳税人,别人在我们家代加工,有一点进项,对方需要开发票,大概收多少税点合适
老师,审计的时候没有做重分类,现在税务局调查,要求做重分类,但是重分类就不符合小微企业了,这样,就要补税了,还有其他办法吗?
电子税务局修改了23年度的财务报表和23年度的企业所得税汇算清缴,24年度企业所得税季报改不了,于是就只改了24年度的所得税汇算清缴,24年度的财务报表需要每个季度更正吗,还是直接改24年度的财务报表?
老师,单位每天做2-3个产品,而且都在同一时间做的,有些产品用到的机器会少一点,有些产品用到的机器会多一点,那这个电费怎么分摊
老师你好,请问制造业又是进出口,加计底减如何算
老师完税证明比增值税申报表上少2分钱,分录以哪个为准
老师你好,请问制造业又是进出口,加计底减如何算
老师,请问员工在其他公司领工,现在在我们公司也领工资,那个人所得税App还需要填专项附加扣除吗?如果不填,工资又要扣个税怎么办呢?
请问这财务报表,我们需要做营业收入500万交给银行,怎么调整这两张表,收入500万,净利润一般多少