你好,是站在哪个单位的角度?

老师,您好,请问同一集团下有甲和乙两个分公司,甲公司现在要准备注销,其业务给乙公司做,现在甲公司的费用转嫁给乙公司,甲已经向乙公司开了6个点的技术服务费发票,现在领导要求你一份内部委托研发协议,该怎么写?
老师,我们有甲乙两个公司,之前我们的办公场地是甲租赁的,后来甲公司的项目黄了,又成立了乙公司,还是用的这个场地。甲无偿把场地租赁给了乙公司。(因为老板不想换合同),想问下比如交房租水电的时候甲公司交给房东钱,然后房东给甲公司开票。乙公司把水电费打给甲公司,甲公司可以给乙公司开房租水电的发票吗
你好,请问下同一家集团控股,公司甲租的办公室,分了一半场地租给乙公司,房东把发票开给了甲公司,甲并不经营出租,收到乙的房租时账务和发票要怎么处理?
我们是甲公司,乙公司与一家国企签订了特许经营权租赁合同中标了,但实际经营这个项目是我们甲公司,租金也是每年通过公账转给乙公司老板,然后他再支付租金,问题是发票是一直开给乙公司的,那我们公司这几笔大转账怎么账务处理,毕竟金额不小是我们真实的成本
老师,甲公司从去年买的办公楼,8月份收到房地产公司开的不动产专用发票,甲公司买楼的费用大部分的钱都是乙公司支付的,而且乙公司租甲公司的办公楼经营,现在甲公司要开票给乙公司,甲公司9月份核定的发票业务,请问开票给乙公司时,最早可以写什么时候的日期?是从投资开始还是现在开始。
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
两家公司的账都是我一个处理,同属一家公司控股的子公司,法人不一样,
你好,是站在哪个单位的角度? 麻烦给个正面回复,好吗
站在甲公司
你好,站在甲公司 借:管理费用等科目,其他业务成本(出租部分),贷:银行存款等科目