您好,购进,借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目 出口,借;应收账款 贷;主营业务收入 计算出口退税,借;其他应收款 贷;应交税费——应交增值税(出口退税) 结转不可以退税部分,借;主营业务成本 贷;应交税费(进项税额转出)

我们公司是境内企业,要从境外企业B进口货物,货物是境外工厂A生产直接发货的(A,B不在同一国家和地区),我们合同是跟B签订的,进口报关也是由我们自己办理,也就是说这批货是B先从A购买并在B企业所在地报关一次,我们再从B进口并在我国报关。然后现在为了卸货更快,B提议我们直接把大部分货款付给境外工厂A在我国境内的委托收款企业a,剩下的一部分再付给境外企业B,这部分可以理解为B在这次交易中赚的差价,这样有问题吗?
我们公司是境内企业,要从境外企业B进口货物,货物是境外工厂A生产直接发货的(A,B不在同一国家和地区),我们合同是跟B签订的,进口报关也是由我们自己办理,也就是说这批货是B先从A购买并在B企业所在地报关一次,我们再从B进口并在我国报关。然后现在为了卸货更快,B提议我们直接把大部分货款付给境外工厂A在我国境内的委托收款企业a,剩下的一部分再付给境外企业B,这部分可以理解为B在这次交易中赚的差价,这样有问题吗?
请问老师,我们公司是境内公司,新增出口业务,新开发的客户,我们可以直接销售货物给这个境外客户,不需要在税务局备案啥的是吗?
请问出口贸易公司在国内成立,在境外也有自己的店铺销售。国内购进的货物直接出口到境外,境内的公司该怎么处理这笔业务呢?
请会做进出口贸易的老师回答这个问题:我们公司从国外A公司采购了一批货100万,放在报税区货代的保税仓里,现在想把这批货出口到另个国家B公司,但是放在保税区的货是不能以我们公司名称作为境内收货人,要以货代公司名称作为境内收发货人的对吗??
老师好,给受伤员工一次性救助及营养费计入哪个科目?分录咋做?谢谢
老师 25年有三笔往来账,其中一笔是贷款的100万 有两笔是预支工程款的 , 可以做到26年吗
跨省异地预交建筑要交企业所得税吗
发票烟酒转款备注什么
老师,公司有跟一家公司合作,他介绍客户或者通过他付款进公司给予他提成。现在有个问题是这样,客户付款到我们公司,销售开销售单开他公司,我们财务也是根据销售单记到他公司头上,那客户的发票谁来开?
老师好,电力公司开出的专票, 重大水利工程代收基金 这些也算是电费吗?
请问老师个体经营所得税,税收滞纳金允许扣除吗?
老师,我想问一下,小规模纳税人没有收入进账,但是确开出了发票,还申报了工资,这种情况会有影响吗,报企业所得税的时候收入是填0吗
老师你好,1月份红冲12月份多开的一张专用发票 现在销项税额和附加税都是负数 2月份有新的收入开票 销项税额直接抵扣 附加税怎么抵扣
老师好,专项扣除上周填好的,怎么今天申报工资时还是没显示专项扣除的金额?
老师!可是我们公司从供应商那边进货后直接出口到境外自己的公司去了主营业务收入按什么来核定呢?
那你们的收入是卖这部分商品获得的收入还是只是作为中介,收取中介费作为收入?
以境外公司销售收入入账
如果是以卖给境外公司的收入来入账,直接以这部分收入的金额来确定收入就可以了。
老师!抱歉,应该是我没表达清楚,境外公司是我们自己的,我们进货就直接到境外去了,在那边销售,国内只有一个办公室,但是境内我们公司该以什么为主营收入呢?国内相当于没有销售业务
你们虽然进货是卖给自己的公司,对于你们来说,真正销售的是国外的公司,但对于税务来说,你的商品就是卖给国外,不管国外的公司是不是你们的,都要以你们的商品的来计算收入。你们这样操作会增加税收压力。但也无法避免。
好的,谢谢老师!那这种情况我们的主营业务收入该怎么入呢?以什么定价来作为我公司的收入呢?好复杂
你们在进价的基础上加点价格就算作你们公司的收入
但是我们没办法开消项票出去,进项税怎么办呢?
你们不开销项票也要在无票收入申报纳税,如果你们符合条件,出口贸易可以申请退税。
老师!那需要满足什么条件才能退税呢?退税的流程是怎样的呢?
您好,需要的条件和准备工作发给您了,你看你们公司是否符合。
好的,谢谢老师!,辛苦了!
不用客气,如果我的回答有帮助到您,希望得到您的五分好评,谢谢。