您好,这个是可以抵扣的,没问题的

咨询一下老师,我们是一般纳税人,批发业,进销项非常正规且能够取得发票,但中间利润太大,实际没有这么大,因为有一部分回扣无法取得正规发票,因此买了一部分票,控制企业所得税不多交,现在业务扩大了销售额增加了好多,想测算一下算上买票之类的上税,或是直接上企业所得税那种方式企业能有利润?做这个业务的话有没有利润,能不能做?如何测算啊
老师,我们购买的行李箱无偿赠送的商会,这样算是销售收入吗,取得的这部分进项发票该怎么处理,能抵扣吗,能抵企业所得税吗
老师 我们一般纳税人 月收入200W 我们取得了专用发票 200w这样只能抵扣进项是吧 那能抵扣企业所得税的成本费用吗
老师,业务是这样的,按年收一种物品的保险费,如果该物品损坏,我们需要去采购该商品付给买保险的客户。会计分录怎么做?我们采购商品的进项税怎么处理,可以抵扣吗?
老师您好,我们企业是一家外贸公司,出口的产品是不能退税的,相当于内销,必须当月记收入开票,但是我的进项当月不能取得,不能及时抵扣,这样我下月申报的时候就得缴纳增值税,再取得进项发票税额就产生留底。我再申请留底退税可以吗?
老师,我公司股份是由一个私企单位占85%和法人占15%组成,请问填写工商年报时,企业控股情况填什么,是私人控股,还是选其他呀?
小微企业,企业所得税税率
怎么查2025年一年的报关单
房子最长折旧年限可以为多少?房子没法住人可以停止折旧吗
老师,一般纳税人上个月开的发票开错了,这个月红冲掉这个发票,再开同样的金额,内容有变动,那么这个月会交增值税吗?其他发票都没开
老师,子公司未分配利润,资产负债表中未分配利润已经少了30万,其他股东公司10万,母公司20万,那我合并报表,资产负债表中未分配利润还是减少20万吗,利润表投资收益减少20万?
老师您好,请问财务人创业需要考虑哪些呢
你好,我问下个体户2025年度有收入,但是开票是在2026.1月开票的,这样子我在申报经营所得b表时,收入填在2025年度吗
老师,去年多计提了附加税几十块钱,缴纳税款的金额小于计提金额,不想改去年的账,这个怎么做账务处理呢?
老师,我们是市级事业单位,企业化运作,适用企业会计准则。 然后我们市政府有一份和高校一起签订的共建协议。 协议内容是 他们共同成立我们这个单位。。其中有提及建设经费多少钱。 收到这个建设经费是以资本金形式入到所有者权益科目里面,还是以政府补助形式做到其他收益里面去呀?
这个赠送出去算不算销售
要申报营业收入吗
赠送出去的话,是属于视同销售的
这个销售收入是按进项发票上的不含税金额去申报吗,销项也是按进项额去抵扣平掉吗
嗯对是这个意思的
好的,谢谢
不客气的,祝您开心
什么情况下的赠送才算视同销售
只要是用于赠送,不管是自产,还是外购,都素
如果是送给红十字基金这些呢
一样的这个的,你好的