您好,这个是不需要改账的,然后从4月份开始设置就可以,不需要修改3月份的季报
小规模纳税人现在要季度申报增值税,我们7.8.9三个月开票开了15W,还有3万没有开票,没开票的3W我要体现在申报表里吗?
老师您好,我们9月份开的一个发票对方客户说需要让我们作废重开,目前10月份还没有报第三季度的税,现在作废重开发票影响第三季度报税吗,需要调整9月份的账红冲吗,还是在10月份做账红充就行,不影响第三季度报税
老师你好,我是一个小规模纳税人,季度申报增值税,在6月误开了发票3万元,当时没有作废,就在7月份开了负数发票3万元,8月份没有开票,9月份开正常发票3元1千元。请问现在申报的数据应该是多少?
老师,我们是小规模纳税人 不是季度报税吗 我们3月份报完税了 但是没有开发票 现在补开发票 我之前的分录做的收入没有应交税费 现在要是开发票账需要改吗 还有就是3月份已经报完税了 季度没有超过30万 ,但是申报纳税时没有开发票 那我现在开3月份的发票对我之前3月份已经报完的纳税申报有影响吗 不用更改3月份的季报吧
我第一季度已经报完税了 结完账了 我之前做的是 借:银行存款 贷:主营业务收入 我没有记应交税费这项 还有就是我这个月开了3月份学员的发票 那这个账应该怎么做呢 那我3月份的帐是不是需要更改呢 然后账是有的开发票了 有的没开发票 那无论开没开发票 都需要做应交税费 应交增值税吧
老师:火锅店找别人拍摄视频,记什么会计分录
老师,我问下我需要给客户开13%的专票,收客户几个税点合适
老师想注销企业,固定资产是不是要全部卖掉才能注销
老师:火锅店赞助羽毛球比赛的赞助费,怎么记会计分录
请问大拉皮商品税收分类是属于哪一类?
电子税务局简易申报导出的数据,比我实际开票数据少,怎么处理
老师您好,准备去一家国企建筑公司面试,想问一下,面试官会提问什么类型的问题呢
请问一下老师,进项税额太大,抵扣的时候又不要用那么多,勾选后怎么抵扣好啊?比如,进项税额是2000元的一张发票,我只要用1000元抵扣,怎么操作呢?谢谢!
一个公司跟个体户都是同法人,公司2024年转钱到张三名下当作借款,张三又在另一个个体户报个税,现在如果买社保,是取消个体户这个申报张三有个税,在个体户买社保比较好,还是要在公司买?
老师,废塑料啤酒包可以反向开票吗
那老师 账也不用需要更改吗 不用录应交税费吗
老师 小规模申报纳税 没有超过30万 无论开票还是没有开票 是都录到同一行吗
没有超过30万,开不开票都是一行的
那老师我的账不用更改吗
账 如果开发票了 不得做个应交税费吗
你不超过的话,是不需要的这种
那我4月份5月份还有6月份 做账呢 需不需要做应交税费啊?
不需要,因为你都没有超过这个限额
老师 ,她们给我一份缴费的名单 给开发票去 那我想问开票金额是需要和银行存款金额对上吗 假如银行缴费金额合计11万但是她给我的名单是15万 那我应该怎么给他开票啊
对,这个是需要对应的,需要对上才行
那假如说 有的没走账户 走的微信没进账户 那开票怎么开呢
从微信转到对公户,之后再开票,这样就行
老师 你说开票的话是每季度和银行对上 还是每月和银行对上呢 假如我4月份收占位费200元,那我5月份缴的剩下余额呢 开发票怎么开呢
是每个月和银行对上的,然后五月剩下的没开是吗