对的,是的,不管有没有发票的,都需要做应交税费, 你在这个月修改就行,之前的不要调整了, 贷主营业务收入负 应交税费,应交增值税。
老师,请问下,我们发票都是代开的,增值税是当月预缴了的,那孕收入时,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 当月缴纳增值税时, 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款吗 ,他们之前都是一笔都是做到未交增值税上的 你觉得应该怎样做么? 还有像开发票没有税率的,没有超过30万,在申报的时候不含税收入就是发票上的收入还是要扣除增值税得收入。 一个季度没到30万,既有税率发票,又没有税率发票,这个又该怎样来申报?
请问老师 我这个月开了张专票开票时这样做的分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--增值税 后面那张发票又作废了没有重开,之前的分录怎么弄
老师,我们是小规模纳税人 不是季度报税吗 我们3月份报完税了 但是没有开发票 现在补开发票 我之前的分录做的收入没有应交税费 现在要是开发票账需要改吗 还有就是3月份已经报完税了 季度没有超过30万 ,但是申报纳税时没有开发票 那我现在开3月份的发票对我之前3月份已经报完的纳税申报有影响吗 不用更改3月份的季报吧
我第一季度已经报完税了 结完账了 我之前做的是 借:银行存款 贷:主营业务收入 我没有记应交税费这项 还有就是我这个月开了3月份学员的发票 那这个账应该怎么做呢 那我3月份的帐是不是需要更改呢 然后账是有的开发票了 有的没开发票 那无论开没开发票 都需要做应交税费 应交增值税吧
老师 我3月份收的学费 小规模 然后发票开完又冲红了 就是想第二季度交交企业所得税 把我做账咋做呢 不挂银行上吗 我之前做的借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 增值税
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧
东西卖了,钱还没收回来,怎么做账
老师,问一下,公司内部银行卡转来转去,会计分录要怎么做?
老师:公司亏损几千万,然后我们公司是另外一个公司100%控股,现在控股公司要追究责任,公司欠租金,房东把办公室门锁了,会计凭证都在办公室不让拿走,会计工资也没有发,时隔一年了,现在房东找了律师,说办公室里面什么都没有了,我们公司的凭证没有了,现在说要追究会计责任,没有凭证了,那会计需要担责任吗?
行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做?
老师你好,请问发行股票,获得长投又是怎样的逻辑呢?贷方是股本,那是代表所有者权益增加,借方是长投,又是增加,两者都增加?@段天峰老师
主营业务收入 负 要调整负数吗 老师 不需要调整负数吧 因为我们主营的就是教育培训科目
你好,收入类的你多做了,你不得红冲,红冲它是在贷方发生额的,你不要放到借方去,把它放到贷方负数 如果你是手工做账的,可以直接借主营业务收入贷应交税费。
然后老师 还有就是 我们公司入账有些入到了个人微信中 然后没有给开发票 那这种算偷税漏税吗
没有开发票,你做了收入的不属于,如果没有做收入的属于。
我收入的没有做多啊
借银行存款,贷主营业务收入,你不用多做吗?本来应该是20,你做的是20乘以1.01。
老师 因为那没有超过30万 进私户的钱我也不知道 我既没有做账也没有报税 那这种是不是也不可以啊
你好,这种有风险的不能保证肯定没有问题。
那老师有没有解决的办法啊
你们隐瞒的多吗?你看一下你的收入小于成本吧。
大概9万吧 然后这个公司还一点成本都没有
因为这个公司只有法人一个人 所有的员工都挂在了总公司 所以成本几乎没有 我第一季度只做了暂估成本
隐瞒了就隐瞒了,你现在问我们,我们也没法给你出好的意见。
你这个是服务类的隐瞒还好一点,如果是货物的,如果你购入的有发票,这种有风险大
那老师 我这个没有成本 那我每个月暂估成本也不行吧
可以的,只要汇算清缴之前发票到了就行。
还有你们单位的职工工资,这个不用发票的。
那老师 我第一季度报税少报了400元 这种7月份报税的时候可以更改吗 怎么更改呢
可以的,电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者是作废申。