对的,是的,不管有没有发票的,都需要做应交税费, 你在这个月修改就行,之前的不要调整了, 贷主营业务收入负 应交税费,应交增值税。

请问:讲义图片例题,为啥丧控了,还要有合并报表处理。谢谢
老师我们给员工报了个税。但是钱打到他委托的另一个人卡里,这样可以吗?
单位是小规模纳税人,公司做的是生产酱油的,但是老板还会种地,种地花的包地费耕地化肥等,这些都是先借款,后付款,账里做的分录是, 借银行存款 贷其他应付款 借生产成本 贷预付账款 作物成熟后卖到其他单位,做个合同,我们这边个人给开票,这样就属于自产自销也不用缴纳各种税了,个人收到款后,再把之前借的钱还回我们公司,我们再还借款,老板说就是增加一下公司流水,请问作物成熟后,我这边根据发生事情,分别该怎么做分录?
专票查询真伪是在那个网站查询
老师,我想问下,我们公司老板100%占股,农业公司哈,他个人现在投资了一些项目,又想变成已公司名义投资,怎么弄,有办法没有
税务局让把去年一年的并在工资里的福利费找出来给我申报的工资对上,这个该怎么办?去年的加的福利都没有放在工资薪金表里,有的放了有的没放肯定会有一些差异
股东股权转让,合同写的零转让,与合同写实际金额转让,有什么区别
老师,你好报个税的时候,员工那个加计扣除没有报,这个处理?
外购的烟丝,为什么用的是13%,而不是百分之九或百分之十呢
请教一下,个人在税务局代开租房发票,所有的税缴了没有,劳务收入需要企业代扣代缴吗
主营业务收入 负 要调整负数吗 老师 不需要调整负数吧 因为我们主营的就是教育培训科目
你好,收入类的你多做了,你不得红冲,红冲它是在贷方发生额的,你不要放到借方去,把它放到贷方负数 如果你是手工做账的,可以直接借主营业务收入贷应交税费。
然后老师 还有就是 我们公司入账有些入到了个人微信中 然后没有给开发票 那这种算偷税漏税吗
没有开发票,你做了收入的不属于,如果没有做收入的属于。
我收入的没有做多啊
借银行存款,贷主营业务收入,你不用多做吗?本来应该是20,你做的是20乘以1.01。
老师 因为那没有超过30万 进私户的钱我也不知道 我既没有做账也没有报税 那这种是不是也不可以啊
你好,这种有风险的不能保证肯定没有问题。
那老师有没有解决的办法啊
你们隐瞒的多吗?你看一下你的收入小于成本吧。
大概9万吧 然后这个公司还一点成本都没有
因为这个公司只有法人一个人 所有的员工都挂在了总公司 所以成本几乎没有 我第一季度只做了暂估成本
隐瞒了就隐瞒了,你现在问我们,我们也没法给你出好的意见。
你这个是服务类的隐瞒还好一点,如果是货物的,如果你购入的有发票,这种有风险大
那老师 我这个没有成本 那我每个月暂估成本也不行吧
可以的,只要汇算清缴之前发票到了就行。
还有你们单位的职工工资,这个不用发票的。
那老师 我第一季度报税少报了400元 这种7月份报税的时候可以更改吗 怎么更改呢
可以的,电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者是作废申。