对的,是的,不管有没有发票的,都需要做应交税费, 你在这个月修改就行,之前的不要调整了, 贷主营业务收入负 应交税费,应交增值税。

请问老师 我这个月开了张专票开票时这样做的分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--增值税 后面那张发票又作废了没有重开,之前的分录怎么弄
老师,我有个问题,就是我接账的时候,前面会计做了借银行存款,贷预收账款。但是我也不知道有没有开发票,还是说开了发票已经收款了。然后开发票是不是直接做借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额了。所以导致预收账款一直存在。假如这个情况我应该如何调整阿?要是说借应收账款 我还能预收冲应收。现在不懂咋整了
老师,我们是小规模纳税人 不是季度报税吗 我们3月份报完税了 但是没有开发票 现在补开发票 我之前的分录做的收入没有应交税费 现在要是开发票账需要改吗 还有就是3月份已经报完税了 季度没有超过30万 ,但是申报纳税时没有开发票 那我现在开3月份的发票对我之前3月份已经报完的纳税申报有影响吗 不用更改3月份的季报吧
老师,我们是酒店行业给客人开有普票和专用发票,还有些没有开发票的,这收入应该怎么做账呢,是把没有开票和开票的都算一起借银行存款,贷主营业务收入 应交税费_应交增值税_销项税吗
我第一季度已经报完税了 结完账了 我之前做的是 借:银行存款 贷:主营业务收入 我没有记应交税费这项 还有就是我这个月开了3月份学员的发票 那这个账应该怎么做呢 那我3月份的帐是不是需要更改呢 然后账是有的开发票了 有的没开发票 那无论开没开发票 都需要做应交税费 应交增值税吧
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,我想问一下,已勾选的进项票,忘记打印,但是已申请统计,还能通过哪种方式去查询已勾选未打印的发票,能找到我之前勾选的已做过统计申请的进项票吗?,如果可以,操作步骤和方法,老师方便发一下吗?,谢谢。
主营业务收入 负 要调整负数吗 老师 不需要调整负数吧 因为我们主营的就是教育培训科目
你好,收入类的你多做了,你不得红冲,红冲它是在贷方发生额的,你不要放到借方去,把它放到贷方负数 如果你是手工做账的,可以直接借主营业务收入贷应交税费。
然后老师 还有就是 我们公司入账有些入到了个人微信中 然后没有给开发票 那这种算偷税漏税吗
没有开发票,你做了收入的不属于,如果没有做收入的属于。
我收入的没有做多啊
借银行存款,贷主营业务收入,你不用多做吗?本来应该是20,你做的是20乘以1.01。
老师 因为那没有超过30万 进私户的钱我也不知道 我既没有做账也没有报税 那这种是不是也不可以啊
你好,这种有风险的不能保证肯定没有问题。
那老师有没有解决的办法啊
你们隐瞒的多吗?你看一下你的收入小于成本吧。
大概9万吧 然后这个公司还一点成本都没有
因为这个公司只有法人一个人 所有的员工都挂在了总公司 所以成本几乎没有 我第一季度只做了暂估成本
隐瞒了就隐瞒了,你现在问我们,我们也没法给你出好的意见。
你这个是服务类的隐瞒还好一点,如果是货物的,如果你购入的有发票,这种有风险大
那老师 我这个没有成本 那我每个月暂估成本也不行吧
可以的,只要汇算清缴之前发票到了就行。
还有你们单位的职工工资,这个不用发票的。
那老师 我第一季度报税少报了400元 这种7月份报税的时候可以更改吗 怎么更改呢
可以的,电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者是作废申。