对的,是的,不管有没有发票的,都需要做应交税费, 你在这个月修改就行,之前的不要调整了, 贷主营业务收入负 应交税费,应交增值税。
老师,在申报24年的残保金的时候,发现预填的人数为31人,而实际个税申报系统中的人数全年平均下来是 27.75人,最后自查发现是在所得税申报时,系统自动取数错误而会计人员没有发现进行更改,那现在还可以进行更改24年的所得税汇算清缴申报表吗?如果更改,会触发税务风险吗?谢谢老师!
老师你好,可以解释一下画起来的这句话什么意思吗,没太懂,
老师晚上好请教您一个问题 我们厂子花钱买的轮胎因为要去跑客户 常常拿去给客户当样品不挂账 那月末算利润的时候 这个商品成本怎么记?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
董孝彬老师:报喜!我今天录5月的凭证跟审核凭证,出报表,出准备报税的资料。然后把5月的凭证,报表,报税资料都全部打印了出来。一气呵成!耗时2小时。从一开始老是卡顿,不断的提问。到今天,自己录凭证,审核凭证,复核凭证都是自己来。全程没有问过任何人。把错了几笔分录标记了下来,自己复复盘。以下是我做的资料,我发现这个方法好好,适合我,这样子我就知道每个月做完账,出报表后,怎样报税了。资料清晰明了。不会像以前老是会有遗漏。太好了!
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
主营业务收入 负 要调整负数吗 老师 不需要调整负数吧 因为我们主营的就是教育培训科目
你好,收入类的你多做了,你不得红冲,红冲它是在贷方发生额的,你不要放到借方去,把它放到贷方负数 如果你是手工做账的,可以直接借主营业务收入贷应交税费。
然后老师 还有就是 我们公司入账有些入到了个人微信中 然后没有给开发票 那这种算偷税漏税吗
没有开发票,你做了收入的不属于,如果没有做收入的属于。
我收入的没有做多啊
借银行存款,贷主营业务收入,你不用多做吗?本来应该是20,你做的是20乘以1.01。
老师 因为那没有超过30万 进私户的钱我也不知道 我既没有做账也没有报税 那这种是不是也不可以啊
你好,这种有风险的不能保证肯定没有问题。
那老师有没有解决的办法啊
你们隐瞒的多吗?你看一下你的收入小于成本吧。
大概9万吧 然后这个公司还一点成本都没有
因为这个公司只有法人一个人 所有的员工都挂在了总公司 所以成本几乎没有 我第一季度只做了暂估成本
隐瞒了就隐瞒了,你现在问我们,我们也没法给你出好的意见。
你这个是服务类的隐瞒还好一点,如果是货物的,如果你购入的有发票,这种有风险大
那老师 我这个没有成本 那我每个月暂估成本也不行吧
可以的,只要汇算清缴之前发票到了就行。
还有你们单位的职工工资,这个不用发票的。
那老师 我第一季度报税少报了400元 这种7月份报税的时候可以更改吗 怎么更改呢
可以的,电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者是作废申。