你好,这个不影响的。
老师,公司新成立1个多月,电子税务局 已经有了很多进项发票记录,因为我们公司 会计(总账)和税务是分开的,我是税务,那么我需要通知总账这个情况吗?因为我还没有看到发票,只是电子税务局里有进项发票记录了。 还有这些发票可以下个月再认证、入账吗?这个月不管他们可以吗?不太懂实操。
老师,您可以帮我看一下吗?我今早在报税的时候,发现电子税务局里面增值税申报系统里面3月份开具的销项发票数据不全。我们是3月底去税局办理了数电发票业务,税控盘被税局收回了。但是税局的人说,税控盘里面的数据会同步到电子税务局开票模块里面的。我们3月份总的是开具了不含税收入1015.38万的,销项税额是132万多的。但是我看了下,我们在税控盘里面开具的发票,数据没有上传到电子税务局增值税申报里面。我3月初是抄税了的。
老师我想问一下,我们现在电子税务局已经全电数字化了,导致勾选的界面在电子税务局里面,很多平常开具的普票都能看到,有些我没有入账会有影响吗
老师,请问一下出口退税从电子口岸下载出来退税文档,我上个月退税是导的5月1号到5月20号的,导到电子税务局里面了,还剩一些还在电子税务局里面没有退税,我这个月从5月1号到6月30号的退税数据导到电子税务局里面,电子税务局会把之前没有退税的数据重复出现在电子税务局里面吗
你好老师,请问我们现在电子税务局的进项勾选大于我们账套里的进项票,而实际库存商品又已经用完,导致我电子税务局有进项票可以勾选抵扣而账套里的进项无法与税务局数据一致抵扣销项,请问下我要怎么做呢?
@所有人 大家注意下,现在各个企业接收人工费票子的时候,跟开票人强调一下,现在的规定是,开具人工费发票是需要申报个人所得税其他生产经营所得A表,这个是按季度申报的,并且在次年的1-3月内得申报个人所得税其他生产经营所得B表,全年累计120万以下暂时不强制申报,如果开具金额在120万以上的,必需要申报个人所得说生产经营所得A表,填报这个表需要根据实际情况填报收入和成本,也就是说如果开超120万,个税需要查账征收,之前开票环节缴纳的1.3%的个税属于开票环节预缴税款。查账申报个税的时候需要根据实际情况补缴。这个我理解不上去了
年底经销商给的返利,我们怎么给开票,开什么内容?
企业如果和员工协商好不缴纳五险,员工自身也是同意的,为了避免后期员工和企业产生矛盾,投诉企业不缴纳五险,可以和员工签署劳务合同避免这类纠纷吗?签了劳务合同的员工,员工不开劳务发票,企业申报个税可以吗
开发票链接是什么意思
请问老师,一个个体工商户没有经营也没做税务登记,需要做工商年检吗?
老师好,给对方公司设计一款医用多功能床,发票具体内容可以开什么?
老师好,工商年报中纳税总额处,印花税有补交以前年度的,这个入不入到总额里?还有滞纳金入不入?
请问假如说做股权变更时,A把原值90万股权0元转让给了B,如果以后B想以0元转给C时候,股权原值是为之前的转让价格0吗?
认证发票是不是还要看明细,看销售的产品,然后再认证进项明细,商贸企业一般纳税人
老师好,购买彩票能开发票吗
老师你的意思是不走公账支付不进成本不受影响是吗
对的,是的,是这个意思的。
但是你以后这种情况下,不是你单位的业务,别让对方给你开发票,因为税务局能监控到你收到的发票,但是你做没做账他不知道,他得经过查账之后才能知道。
是的现在怕的就是全电数字发票了怕金税四期监控出问题
以后这种问题就不要让对方开了,你需要做账的,让对方开发票。
是的,老师我想问一下全电开票在税务局界面的话,具体税务局以后的发展是啥趋势的
以后就是全电发票大数据监控。
老师那网站上面有类似的课程吗我想看看,有点心慌慌呀变化太大了
但是没有这个课程的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。