可以的,可以这么做的。

上年度我公司按照实际的数字计入库存(有票+无票),没有暂估库存,年底结账以后也没有仔细核对过入库发票,现在回头整账,发现去年入库的发票无票那一部分并没有收到,但是结转成本的时候也没有超过有票那一部分,现在我该如何把无票的那一部分调出去,不会做分录,求解
货已经销售了,销售发票也开了,可是现在结转销售成本的时候看出来库存不足,就是采购票没开过来呢,直接做结转销售成本分录有问题不?
老师,如果部分采购没有发票,这部分不做入库和出库,直接按有发票的结转成本,没有发票的,直接增加利润,行吗
老师,是不是当月购进的库存商品如果没有发票就做暂估入库来做分录,当月卖出去什么就结转什么没卖出去的就不结转成本,是吗
你好,老师,出口企业,23年未收到发票82512元,24.1月收到这部分发票,23.12月进行了入库暂估和出库结转成本调整差额9492.52元(实际成本含税82512元-不含税73019.48元),24.2月和4月报销了这部分金额 问题 1.这部分入库暂估和出库结转成本9492.52元可以直接冲红吗 2.因为出库结转了这部分成本,那23年汇算清缴需要纳税调增吗
我现在做兼职的工头,以前都是老板用微信转给我,我又转给工人,每人一百多,以后还可以用微信收款转帐吗?
发现去年的发票开重了,可以红冲吗?会有什么影响不
老师,电商小规模收入31万,超过一点点,可以报少一点点吗
老师好,车贷逾期罚息记什么会计科目
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?
但是你没有发票的那一部分不做账,你公户支付吗?
这部分公户不支付
那你出库的库存商品出库的 入库出库这一部分都不做吗?
都不做 行吗?
可以的,可以这么做的。
老师,这种不是虚开吧?
你好,这个不属于虚开发票
需要准备不是虚开的资料吗?
是的,对方给你的发货单、运输单,你留存好了。
你给对方的发货单、运输单 保存