你好,是的,你的理解是正确的

老师如果5月份卖出一个商品,有关这个商品没有库存,也没有与供应商签订合同也没有拿到相关发票,这个确认收入就不能结转成本吧,有关这个商品也不可以去暂估库存吧
老师,当月暂估的库存,卖出结转了成本,下月拿回来的成本发票,如果我当时暂估价和发票上的价款一致只需要去冲暂估库存就好,不需要去再调整上月结转成本了吧
老师,2月份有收入147964.6,当月没有进项,然后当时结转成本的时候将库存商品暂估了,分录是借:库存商品,贷:应付账款-暂估,结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品。3月份没有收入,但是有进项发票进来,这个可以冲减2月份的暂估吗?
老师,问个问题,是不是如果当月没有发票,进货进来了,如果不暂估,当月就没办法,结转当月卖货的这个库存商品的成本?
老师,是不是当月购进的库存商品如果没有发票就做暂估入库来做分录,当月卖出去什么就结转什么没卖出去的就不结转成本,是吗
老师你好,请教一下,补办土地证费用计入什么科目?急急
工商年报报关信息中的经营现金净流量是指哪个
我们公司两夫妻,其中一个人银行卡账户出现问题,没法收款,现在写了一个说明,发到另外一个人卡上,这种行为在税法上可行吗
租场地给个人签的合同,签合同的时候是股东跟个人签的,但是是用公司的钱支付,没得发票,只有微信或者银行卡转账记录,半年一次,想做成公司成本可以吗?怎么做
26年自查24年未开票收入6万,未结转成本5.5万,应该调哪个所属期报表,账上需要做分录吗,如何做,
你好老师,今年第6号公告,增值税主表第三栏改成了应税劳务销售额,我们是电商,给电商平台开的服务类发票,属于这个范畴吗,需要填在第三列吗
您好老师!公司打款7.6万元给员工A支付车款,后面其他原因就没有给A去支付,到5月份了,A员工开了7.6万元维修费发票回来冲这笔款。在金蝶系统里做了分录: 借:主营业务成本76000 贷:其他应收款76000 在做内部手工利润表时,领导要求:将走账或替票的成本费用做抵消分录,调整到正确的成本费用项去, 请问怎么做抵消分录调整到正确的成本费用呀
公司向股东定向分红,我知道的时候银行已经扣款了,那还要先计提应付股利吗?
工商年报纳税综合,包含土地款及契税吗
老师:公司给个人付的专家评审费,1000元以内,公司进行了劳务报酬的个税申报,但是专家未提供发票,可以税前扣除吗 ?
但是如果我是新来的会计,我做四月份的账有好多付款付给供应商了,但是我不知道三月份之前会计他有没有做入库,这个怎么办
这个就需要去查之前的账看有没有做的
问题是我不会用他这个软件呀
还有一个问题,就是他这个付款下面入库的既有三月份的入库单,也有四月份的入库单,然后他一起开进来的发票,然后一起付的款,这怎么弄
会计,这个你就得去找之前的会计或者软件客服等相关的人员教你了
还有一个问题,就是他这个付款下面入库的既有三月份的入库单,也有四月份的入库单,然后他一起开进来的发票,然后一起付的款,这怎么弄
这个分录可以做一起
那分录怎么做
借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款等