你好; 这个没有范围规定; 那你们股东实缴资本缴足了吗 ? 看是否考虑转部分到 实收资本去

其他应付款金额较大有200多万,(比如老板向公司账上打款,当做借款挂上账的),税务上有什么风险?
请教一下老师们:我一般纳税人公司,现在做注销,税局电话来说要调其他应付款(其他付款里面不能有金额),这个怎样调整比较合适?谢谢
我公司是做发卡业务的,办卡需要预存200(是目前公司的主要收入之一),但个200块是消费到一定金额5年后可退,但是退的比例很少,目前做账记在其他应付款,这样会导致其他应付款金额较大,亏损也较大,存在税务风险,可以按照一定比例计提收入不?
外账账面现金金额比较大,公司欠老板的其他应付款金额也比较大,能否调整调整,控制金额在多少范围比较安全
老师,我们之前手工做账,应收账款有一个明细是负数,金额比较大,以前的会计把这部分调整到报表中的应付账款进行税务报表申报,现在要弄系统了,那我这个期初数怎么调整,谢谢!
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
考虑到会不会数据波动太大,慢慢调整行不,老师
你好; 可以的; 可以慢慢调的
青老师,我们没交实收资本,现在账面上有未分配利润,如果把负债转实收资本,以后公司注销时有盈利,实收资本部分的钱要不要交20%个税
你好; 那就慢慢调哈; 你盈利了就得缴纳分红20%的; 对的
青老师,是不是要不要交分红个税,取决于未分配利润期末数,跟实收资本没关系
你好1; 是的; 就是看你期末的利润情况的